Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 08.01.2002 N 3-ПП О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 10.03.99 N 13 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ЗЕЛЕНОГРАДА (ОСОБОЙ ЗОНЫ), И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО...

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 9
 
   
   --------------------------------
       <1> Финансирование НИОКР.
       <2> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦По своим техническим характеристикам приборы соответствуют мировому уровню и конкурентоспособны                                                       ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000224   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка устройств бесконтактного
                            контроля расхода воды с повышенной
                            надежностью и малым энергопотреблением
   
   3. Содержание:           По своим техническим характеристикам
                            приборы соответствуют мировому уровню и
                            конкурентоспособны
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Концерн
                                                            "Научный центр"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,072
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   19,8
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    8
   собственные средства, млн. руб.             -    1,5
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,5
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,5
   привлеченные средства, млн. руб.            -    5
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Концерн "Научный центр"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 40 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
   Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
   
   Исполнитель проекта ОАО "Концерн "Научный центр"
   Раздел в программе 2.3
   Шифр 7720000224
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка устройств         ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   0  ¦   5  ¦  5  ¦
   ¦бесконтактного контроля      ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦расхода воды с повышенной    ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <2>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦надежностью и малым          +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦энергопотреблением           ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   1,5 ¦   1,5 ¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   0  ¦   1  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   1,5 ¦   1,5 ¦Срок         ¦      1,2                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,072                             ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,2 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   5   ¦   5   ¦IRR, %       ¦     19,8                               ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей: <2>                                 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0   ¦  0,3 ¦ 0,3 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0   ¦  0,25¦ 0,25¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1> Финансирование НИОКР.
       <2> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦По своим техническим характеристикам приборы соответствуют мировому уровню и конкурентоспособны                                                       ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000225   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка светофора на светоизлучающих
                            диодах отечественного производства и
                            системы сервисного управления
                            источниками света в светофорах и
                            активных дорожных знаках
   
   3. Содержание:           Разработанный светофор отличается
                            безынерционностью, отсутствием
                            фантомного эффекта (засветки прямыми
                            солнечными лучами), что повышает
                            безопасность участников дорожного
                            движения, резко сокращает текущие
                            расходы по обслуживанию, а также
                            энергопотребление
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2004.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элион"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,91
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   24,2
   количество дополнительных рабочих мест      -    9
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   16,26
   собственные средства, млн. руб.             -    2,19
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,57
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,57
   привлеченные средства, млн. руб.            -   12,5
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Элион"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 332 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-12-19. Факс: 534-19-88
   Руководитель предприятия: Цырульник Юрий Александрович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Элион"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000225
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка светофора на      ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  1  ¦   3  ¦   5  ¦  9  ¦
   ¦светоизлучающих диодах       ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦отечественного производства  ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦и системы сервисного         +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦управления источниками       ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0,3 ¦  0,63¦   0,64¦   1,57¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  1  ¦   4  ¦   4  ¦  9  ¦
   ¦света в светофорах и         ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦активных дорожных знаках     ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0,42¦  0,88¦   0,89¦   2,19¦Срок         ¦      1,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,91                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   3,1 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  2,4 ¦  5   ¦   5,1 ¦  12,5 ¦IRR, %       ¦     24,2                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0,06¦  0,18¦  0,3 ¦ 0,54¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0,05¦  0,15¦  0,25¦ 0,45¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработанный светофор отличается безынерционностью, отсутствием фантомного эффекта (засветки прямыми солнечными лучами), что повышает безопасность   ¦
   ¦участников дорожного движения, резко сокращает текущие расходы по обслуживанию, а также энергопотребление                                             ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000226   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка и изготовление промышленной
                            партии речевых информаторов для
                            городского пассажирского транспорта
   
   3. Содержание:           Целью и задачей проекта является
                            разработка информационной аудиосистемы,
                            обеспечивающей запись и хранение
                            информации в кодированном и сжатом виде
                            в электронной памяти и воспроизведение
                            информации
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2005.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): Завод "Протон"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,146
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   23,2
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   13,02
   собственные средства, млн. руб.             -    1,76
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,26
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,26
   привлеченные средства, млн. руб.            -   10
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - Экспериментальный завод
                                                  "Протон" Московского
                                                  государственного института
                                                  электронной техники
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 256 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 534-73-91. Факс: 534-33-08
   Руководитель предприятия: Елкин Алексей Георгиевич
   
   Исполнитель проекта Завод "Протон"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000226
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка и изготовление    ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0,1¦   0,4¦   0,8¦  1,3¦
   ¦промышленной партии          ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦речевых информаторов для     ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦городского пассажирского     +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦транспорта                   ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,63¦   0,63¦   1,26¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  1  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,88¦   0,88¦   1,76¦Срок         ¦      1,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,146                             ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,4 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  5   ¦   5   ¦  10   ¦IRR, %       ¦     23,2                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0,01¦  0,02¦  0,05¦ 0,08¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0,01¦  0,02¦  0,04¦ 0,07¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Целью и задачей проекта является разработка информационной аудиосистемы, обеспечивающей запись и хранение информации в кодированном и сжатом виде в   ¦
   ¦электронной памяти и воспроизведение информации                                                                                                       ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000227   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка и производство цифровой АТС и
                            программного обеспечения средств
                            контроля для них
   
   3. Содержание:           Разработка и организация серийного
                            производства отечественных цифровых АТС
                            обеспечит в России современный уровень
                            телефонной связи
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2005.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): АООТ "НИИТМ"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,73
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   20,2
   количество дополнительных рабочих мест      -    8
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   13,02
   собственные средства, млн. руб.             -    1,76
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,26
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,26
   привлеченные средства, млн. руб.            -   10
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - АООТ "НИИТМ"
   9.2. Организационно - правовая форма         - АООТ
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 248 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-14-49. Факс: 535-63-86
   Руководитель предприятия: Щагин Анатолий Васильевич
   
   Исполнитель проекта НИИТМ, АООТ "НИИМЭ и завод "Микрон"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000227
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка и производство    ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   1  ¦   4  ¦  5  ¦
   ¦цифровой АТС и               ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦программного обеспечения     ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦средств контроля для них     +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,63¦   0,63¦   1,26¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   4  ¦   4  ¦  8  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,88¦   0,88¦   1,76¦Срок         ¦      2,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,73                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   2   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  5   ¦   5   ¦  10   ¦IRR, %       ¦     20,2                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,06¦  0,24¦ 0,3 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,05¦  0,2 ¦ 0,25¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка и организация серийного производства отечественных цифровых АТС обеспечит в России современный уровень телефонной связи                    ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000228   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка и освоение выпуска серии
                            цифровых радиотелефонов и электронного
                            автоответчика, конкурентоспособных на
                            российском рынке с аналогами зарубежной
                            продукции
   
   3. Содержание:           Целью работы является разработка
                            отечественных цифровых радиотелефонов,
                            конкурентоспособных на мировом рынке
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ "Спурт"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,44
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   25,5
   количество дополнительных рабочих мест      -    2
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    7,93
   собственные средства, млн. руб.             -    1,07
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,76
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,76
   привлеченные средства, млн. руб.            -    6,1
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ГУП "Научно - производственный
                                                  центр "Спурт"
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 178 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 534-25-82. Факс: 534-91-86
   Руководитель предприятия: Лихтенвальд Виктор Владимирович
   
   Исполнитель проекта ГУП НПЦ "Спурт"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000228
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка и освоение        ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   1   ¦   5  ¦  6  ¦   7  ¦   9  ¦ 28  ¦
   ¦выпуска серии цифровых       ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦радиотелефонов и             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦электронного автоответчика,  +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦конкурентоспособных на       ¦2. Региональный      ¦  0,25¦   0,25¦  0,26¦  0   ¦   0   ¦   0,76¦Дополнитель- ¦   0   ¦  1   ¦  1  ¦   0  ¦   0  ¦  2  ¦
   ¦российском рынке с           ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦аналогами зарубежной         ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦продукции                    +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0,35¦   0,35¦  0,37¦  0   ¦   0   ¦   1,07¦Срок         ¦      1,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,44                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,9 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  2   ¦   2   ¦  2,1 ¦  0   ¦   0   ¦   6,1 ¦IRR, %       ¦     25,5                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,06¦  0,3 ¦ 0,36¦  0,42¦  0,54¦ 1,68¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,05¦  0,25¦ 0,3 ¦  0,35¦  0,45¦ 1,4 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Целью работы является разработка отечественных цифровых радиотелефонов, конкурентоспособных на мировом рынке                                          ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000229   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка и производство микросотовой
                            системы связи и семейства телевизионных
                            тюнеров для систем спутникового и
                            кабельного телевидения
   
   3. Содержание:           Разработка конкурентоспособного
                            оборудования для связи
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2005.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): НИИНЦ
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,73
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   23,7
   количество дополнительных рабочих мест      -    8
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   13,02
   собственные средства, млн. руб.             -    1,76
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,26
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,26
   привлеченные средства, млн. руб.            -   10
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - НИИ "Научный центр"
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 85 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 531-23-60
   Руководитель предприятия: Дьяков Юрий Николаевич
   
   Исполнитель проекта НИИ "Научный центр"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000229
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка и производство    ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   2  ¦   8  ¦ 10  ¦
   ¦микросотовой системы связи   ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦и семейства телевизионных    ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦тюнеров для систем           +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦спутникового и кабельного    ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,63¦   0,63¦   1,26¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   4  ¦   4  ¦  8  ¦
   ¦телевидения                  ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,88¦   0,88¦   1,76¦Срок         ¦      1,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,73                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   2   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  5   ¦   5   ¦  10   ¦IRR, %       ¦     23,7                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,12¦  0,48¦ 0,6 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,1 ¦  0,4 ¦ 0,5 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка конкурентоспособного оборудования для связи                                                                                                ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000230   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Переоборудование системы радиопроводной
                            связи канала им. Москвы
   
   3. Содержание:           Обеспечение канала им. Москвы
                            эффективной радиосвязью
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ "Комрад"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,146
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   21,3
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    2,62
   собственные средства, млн. руб.             -    0,36
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,26
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,26
   привлеченные средства, млн. руб.            -    2
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ГУП "Научно - производственный
                                                  центр "Комрад"
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 67 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-24-82. Факс: 535-42-43
   Руководитель предприятия: Петров Валерий Георгиевич
   
   Исполнитель проекта ГУП НПЦ "Комрад"
   Раздел в программе 2.4
   Шифр 7720000230
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Переоборудование системы     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0,1¦  0,3¦   0,5¦   0,8¦  1,7¦
   ¦радиопроводной связи канала  ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦им. Москвы                   ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0,13¦   0,13¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,26¦Дополнитель- ¦   0   ¦  1   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0,18¦   0,18¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,36¦Срок         ¦      2                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,146                             ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,5 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  1   ¦   1   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   2   ¦IRR, %       ¦     21,3                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0,01¦ 0,02¦  0,03¦  0,05¦ 0,11¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0,01¦ 0,02¦  0,03¦  0,04¦ 0,1 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Обеспечение канала им. Москвы эффективной радиосвязью                                                                                                 ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000231   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация производства
                            термохимического анализатора взрывчатых
                            газов "Метан-99"
   
   3. Содержание:           Аппаратура для контроля наличия и
                            концентрации взрывчатых газов
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Компонент"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    4,37
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   24,2
   количество дополнительных рабочих мест      -   26
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   78
   собственные средства, млн. руб.             -   10,5
   государственное финансирование, млн. руб.   -    7,5
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    7,5
   привлеченные средства, млн. руб.            -   60
   

Счетчики
 
Реклама
Разное