Стр. 9
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦По своим техническим характеристикам приборы соответствуют мировому уровню и конкурентоспособны ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000224 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка устройств бесконтактного
контроля расхода воды с повышенной
надежностью и малым энергопотреблением
3. Содержание: По своим техническим характеристикам
приборы соответствуют мировому уровню и
конкурентоспособны
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Концерн
"Научный центр"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,072
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 19,8
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 8
собственные средства, млн. руб. - 1,5
государственное финансирование, млн. руб. - 1,5
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,5
привлеченные средства, млн. руб. - 5
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Концерн "Научный центр"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 40 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
Исполнитель проекта ОАО "Концерн "Научный центр"
Раздел в программе 2.3
Шифр 7720000224
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка устройств ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦бесконтактного контроля ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расхода воды с повышенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надежностью и малым +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦энергопотреблением ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦Срок ¦ 1,2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,072 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦IRR, % ¦ 19,8 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,25¦ 0,25¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦По своим техническим характеристикам приборы соответствуют мировому уровню и конкурентоспособны ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000225 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка светофора на светоизлучающих
диодах отечественного производства и
системы сервисного управления
источниками света в светофорах и
активных дорожных знаках
3. Содержание: Разработанный светофор отличается
безынерционностью, отсутствием
фантомного эффекта (засветки прямыми
солнечными лучами), что повышает
безопасность участников дорожного
движения, резко сокращает текущие
расходы по обслуживанию, а также
энергопотребление
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2004.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элион"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,91
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 24,2
количество дополнительных рабочих мест - 9
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 16,26
собственные средства, млн. руб. - 2,19
государственное финансирование, млн. руб. - 1,57
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,57
привлеченные средства, млн. руб. - 12,5
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Элион"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 332 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-12-19. Факс: 534-19-88
Руководитель предприятия: Цырульник Юрий Александрович
Исполнитель проекта ОАО "Элион"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000225
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка светофора на ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 9 ¦
¦светоизлучающих диодах ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отечественного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и системы сервисного +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦управления источниками ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,3 ¦ 0,63¦ 0,64¦ 1,57¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 9 ¦
¦света в светофорах и ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активных дорожных знаках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,42¦ 0,88¦ 0,89¦ 2,19¦Срок ¦ 1,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,91 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,1 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,4 ¦ 5 ¦ 5,1 ¦ 12,5 ¦IRR, % ¦ 24,2 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,06¦ 0,18¦ 0,3 ¦ 0,54¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,05¦ 0,15¦ 0,25¦ 0,45¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработанный светофор отличается безынерционностью, отсутствием фантомного эффекта (засветки прямыми солнечными лучами), что повышает безопасность ¦
¦участников дорожного движения, резко сокращает текущие расходы по обслуживанию, а также энергопотребление ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000226 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и изготовление промышленной
партии речевых информаторов для
городского пассажирского транспорта
3. Содержание: Целью и задачей проекта является
разработка информационной аудиосистемы,
обеспечивающей запись и хранение
информации в кодированном и сжатом виде
в электронной памяти и воспроизведение
информации
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2005.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): Завод "Протон"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,146
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 23,2
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 13,02
собственные средства, млн. руб. - 1,76
государственное финансирование, млн. руб. - 1,26
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,26
привлеченные средства, млн. руб. - 10
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - Экспериментальный завод
"Протон" Московского
государственного института
электронной техники
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 256 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 534-73-91. Факс: 534-33-08
Руководитель предприятия: Елкин Алексей Георгиевич
Исполнитель проекта Завод "Протон"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000226
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и изготовление ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,1¦ 0,4¦ 0,8¦ 1,3¦
¦промышленной партии ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦речевых информаторов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского пассажирского +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦транспорта ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,63¦ 0,63¦ 1,26¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,88¦ 0,88¦ 1,76¦Срок ¦ 1,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,146 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 10 ¦IRR, % ¦ 23,2 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,05¦ 0,08¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,04¦ 0,07¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целью и задачей проекта является разработка информационной аудиосистемы, обеспечивающей запись и хранение информации в кодированном и сжатом виде в ¦
¦электронной памяти и воспроизведение информации ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000227 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и производство цифровой АТС и
программного обеспечения средств
контроля для них
3. Содержание: Разработка и организация серийного
производства отечественных цифровых АТС
обеспечит в России современный уровень
телефонной связи
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2005.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): АООТ "НИИТМ"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,73
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,2
количество дополнительных рабочих мест - 8
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 13,02
собственные средства, млн. руб. - 1,76
государственное финансирование, млн. руб. - 1,26
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,26
привлеченные средства, млн. руб. - 10
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - АООТ "НИИТМ"
9.2. Организационно - правовая форма - АООТ
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 248 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-14-49. Факс: 535-63-86
Руководитель предприятия: Щагин Анатолий Васильевич
Исполнитель проекта НИИТМ, АООТ "НИИМЭ и завод "Микрон"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000227
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и производство ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦цифровой АТС и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств контроля для них +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,63¦ 0,63¦ 1,26¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 8 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,88¦ 0,88¦ 1,76¦Срок ¦ 2,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,73 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 10 ¦IRR, % ¦ 20,2 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,06¦ 0,24¦ 0,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,05¦ 0,2 ¦ 0,25¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка и организация серийного производства отечественных цифровых АТС обеспечит в России современный уровень телефонной связи ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000228 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и освоение выпуска серии
цифровых радиотелефонов и электронного
автоответчика, конкурентоспособных на
российском рынке с аналогами зарубежной
продукции
3. Содержание: Целью работы является разработка
отечественных цифровых радиотелефонов,
конкурентоспособных на мировом рынке
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ "Спурт"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,44
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 25,5
количество дополнительных рабочих мест - 2
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 7,93
собственные средства, млн. руб. - 1,07
государственное финансирование, млн. руб. - 0,76
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,76
привлеченные средства, млн. руб. - 6,1
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ГУП "Научно - производственный
центр "Спурт"
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 178 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 534-25-82. Факс: 534-91-86
Руководитель предприятия: Лихтенвальд Виктор Владимирович
Исполнитель проекта ГУП НПЦ "Спурт"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000228
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и освоение ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 1 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 28 ¦
¦выпуска серии цифровых ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиотелефонов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электронного автоответчика, +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦конкурентоспособных на ¦2. Региональный ¦ 0,25¦ 0,25¦ 0,26¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,76¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦
¦российском рынке с ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогами зарубежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,37¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,07¦Срок ¦ 1,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,44 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6,1 ¦IRR, % ¦ 25,5 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,06¦ 0,3 ¦ 0,36¦ 0,42¦ 0,54¦ 1,68¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,05¦ 0,25¦ 0,3 ¦ 0,35¦ 0,45¦ 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целью работы является разработка отечественных цифровых радиотелефонов, конкурентоспособных на мировом рынке ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000229 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и производство микросотовой
системы связи и семейства телевизионных
тюнеров для систем спутникового и
кабельного телевидения
3. Содержание: Разработка конкурентоспособного
оборудования для связи
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2005.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): НИИНЦ
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,73
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 23,7
количество дополнительных рабочих мест - 8
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 13,02
собственные средства, млн. руб. - 1,76
государственное финансирование, млн. руб. - 1,26
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,26
привлеченные средства, млн. руб. - 10
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - НИИ "Научный центр"
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 85 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-23-60
Руководитель предприятия: Дьяков Юрий Николаевич
Исполнитель проекта НИИ "Научный центр"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000229
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и производство ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦микросотовой системы связи ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и семейства телевизионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тюнеров для систем +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦спутникового и кабельного ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,63¦ 0,63¦ 1,26¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 8 ¦
¦телевидения ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,88¦ 0,88¦ 1,76¦Срок ¦ 1,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,73 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 10 ¦IRR, % ¦ 23,7 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,12¦ 0,48¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка конкурентоспособного оборудования для связи ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000230 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Переоборудование системы радиопроводной
связи канала им. Москвы
3. Содержание: Обеспечение канала им. Москвы
эффективной радиосвязью
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ "Комрад"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,146
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 21,3
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 2,62
собственные средства, млн. руб. - 0,36
государственное финансирование, млн. руб. - 0,26
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,26
привлеченные средства, млн. руб. - 2
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ГУП "Научно - производственный
центр "Комрад"
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 67 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-24-82. Факс: 535-42-43
Руководитель предприятия: Петров Валерий Георгиевич
Исполнитель проекта ГУП НПЦ "Комрад"
Раздел в программе 2.4
Шифр 7720000230
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Переоборудование системы ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0,1¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,8¦ 1,7¦
¦радиопроводной связи канала ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦им. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0,13¦ 0,13¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,26¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,18¦ 0,18¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,36¦Срок ¦ 2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,146 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦IRR, % ¦ 21,3 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,05¦ 0,11¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение канала им. Москвы эффективной радиосвязью ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000231 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Организация производства
термохимического анализатора взрывчатых
газов "Метан-99"
3. Содержание: Аппаратура для контроля наличия и
концентрации взрывчатых газов
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Компонент"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 4,37
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 24,2
количество дополнительных рабочих мест - 26
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 78
собственные средства, млн. руб. - 10,5
государственное финансирование, млн. руб. - 7,5
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 7,5
привлеченные средства, млн. руб. - 60
|