Стр. 8
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 7,2
собственные средства, млн. руб. - 1,2
государственное финансирование, млн. руб. - 2
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 2
привлеченные средства, млн. руб. - 4
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - Государственный
научный центр
"Научно -
производственный
комплекс
"Технологический
центр" Московского
государственного
института
электронной техники
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 196 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 534-45-21. Факс: 913-21-92
Руководитель предприятия: Сауров Александр Николаевич
Исполнитель проекта ГНЦ НПК "Технологический центр"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000216
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Мультиплексная система ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5¦ 10 ¦ 11,5¦
¦управления периферийным ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрооборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобиля +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 2 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,2 ¦Срок ¦ 3,1 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,09 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦IRR, % ¦ 21 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,09¦ 0,6 ¦ 0,69¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,08¦ 0,5 ¦ 0,58¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка электронного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000217 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Термоэлектрические холодильники -
нагреватели (стационарный и носимый
варианты)
3. Содержание: Разработка дополнительного оборудования
для автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): МГИЭТ
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,04
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 7,2
собственные средства, млн. руб. - 1,2
государственное финансирование, млн. руб. - 1
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1
привлеченные средства, млн. руб. - 5
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - Московский
государственный
институт электронной
техники
9.2. Организационно - правовая форма - высшее учебное заведение
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 2313 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-27-36. Факс: 534-24-23
Руководитель предприятия: Чаплыгин Юрий Александрович
Исполнитель проекта МГИЭТ
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000217
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Термоэлектрические ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,8¦ 5 ¦ 5,8¦
¦холодильники - нагреватели ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стационарный и носимый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦варианты) +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,2 ¦ 0 ¦ 1,2 ¦Срок ¦ 3 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,04 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 5 ¦IRR, % ¦ 20 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,05¦ 0,3 ¦ 0,35¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,04¦ 0,25¦ 0,29¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка дополнительного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000218 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Мультиплексная бортовая сеть
электрооборудования автомобилей
ЗИЛ-41047 на основе CAN - интерфейса
3. Содержание: Разработка дополнительного оборудования
для автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ "Спурт"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,8
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,07
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 18
количество дополнительных рабочих мест - 3
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 13,1
собственные средства, млн. руб. - 2,1
государственное финансирование, млн. руб. - 2
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 2
привлеченные средства, млн. руб. - 9
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ГУП "Научно -
производственный
центр "Спурт"
9.2. Организационно - правовая форма - государственное предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 178 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 534-25-82. Факс: 534-91-86
Руководитель предприятия: Лихтенвальд Виктор Владимирович
Исполнитель проекта УГП НПЦ "Спурт"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000218
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Мультиплексная бортовая ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,6¦ 4 ¦ 15 ¦ 19,6¦
¦сеть электрооборудования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ЗИЛ-41047 на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основе CAN - интерфейса +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 2 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 3 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,9 ¦ 1,2 ¦ 0 ¦ 2,1 ¦Срок ¦ 2,8 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,07 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 2 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 9 ¦IRR, % ¦ 18 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,04¦ 0,24¦ 0,9 ¦ 1,18¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,2 ¦ 0,75¦ 0,98¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка дополнительного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000219 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Электронные спидометры для
автомобилей ЗИЛ
3. Содержание: Разработка дополнительного оборудования
для автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элакс"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,3
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,058
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,5
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 3,8
собственные средства, млн. руб. - 0,6
государственное финансирование, млн. руб. - 1,2
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,2
привлеченные средства, млн. руб. - 2
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Элакс"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 200 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 536-42-29. Факс: 536-15-38
Руководитель предприятия: Тверской Владимир Семенович
Исполнитель проекта ОАО "Элакс"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000219
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Электронные спидометры для ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦автомобилей ЗИЛ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,6 ¦Срок ¦ 2,3 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,058 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦IRR, % ¦ 20,5 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,18¦ 0,18¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,15¦ 0,15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка дополнительного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000220 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и организация производства
элементов одноканального и
двухканального электронного коммутатора
и элементов блока управления зажиганием
и впрыском топлива
3. Содержание: Разработка электронного оборудования
для автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): АООТ "НИИМЭ
и завод "Микрон"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3,1
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 1,4
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 19,4
количество дополнительных рабочих мест - 7
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 24,96
собственные средства, млн. руб. - 3,36
государственное финансирование, млн. руб. - 2,4
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 2,4
привлеченные средства, млн. руб. - 19,2
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - АООТ "НИИМЭ и завод "Микрон"
9.2. Организационно - правовая форма - АООТ
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 2815 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
Исполнитель проекта АООТ "НИИМЭ и завод "Микрон"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000220
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и организация ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 31 ¦
¦производства элементов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одноканального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦двухканального электронного +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦коммутатора и элементов ¦2. Региональный ¦ 2,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,4 ¦Дополнитель- ¦ 7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7 ¦
¦блока управления зажиганием ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и впрыском топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 3,36¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,36¦Срок ¦ 3,1 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 1,4 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 19,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 19,2 ¦IRR, % ¦ 19,4 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,12¦ 0,3 ¦ 0,42¦ 0,48¦ 0,54¦ 1,86¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,35¦ 0,4 ¦ 0,45¦ 1,55¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка электронного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000221 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Обеспечение крупносерийного производства
световых блоков на основе суперъярких
светодиодов для дополнительных сигналов
торможения автомобиля
3. Содержание: Разработка электронного оборудования для
автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Зенит"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,7
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,28
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 22,4
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 4,95
собственные средства, млн. руб. - 0,67
государственное финансирование, млн. руб. - 0,48
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,48
привлеченные средства, млн. руб. - 3,8
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "НИИ "Зенит"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 231 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-16-20. Факс: 534-59-16
Руководитель предприятия: Гайдуков Евгений Николаевич
Исполнитель проекта ОАО "НИИ "Зенит"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000221
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Обеспечение ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0,5¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 14,5¦
¦крупносерийного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства световых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блоков на основе суперъярких +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦светодиодов для ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0,48¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,48¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦дополнительных сигналов ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торможения автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0,67¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,67¦Срок ¦ 2,7 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,28 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,76¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 3,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,8 ¦IRR, % ¦ 22,4 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,12¦ 0,3 ¦ 0,42¦ 0,87¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,35¦ 0,73¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка электронного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000222 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Создание (разработка)
информационно - управляющего комплекса
для перспективных моделей московского
автобуса и троллейбуса
3. Содержание: Разработка электронного оборудования для
автомобильных заводов г. Москвы
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): МГИЭТ
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,83
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 24,4
количество дополнительных рабочих мест - 4
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 16
собственные средства, млн. руб. - 3
государственное финансирование, млн. руб. - 3
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 3
привлеченные средства, млн. руб. - 10
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - Московский государственный
институт электронной
техники
9.2. Организационно - правовая форма - высшее учебное заведение
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 2313 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-27-36. Факс: 534-24-23
Руководитель предприятия: Чаплыгин Юрий Александрович
Исполнитель проекта МГИЭТ, Завод "Протон"
Раздел в программе 2.2
Шифр 7720000222
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Создание (разработка) ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 47 ¦
¦информационно - ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляющего комплекса для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перспективных моделей +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦московского автобуса и ¦2. Региональный ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,0 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 4 ¦
¦троллейбуса ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦Срок ¦ 2,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,83 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦IRR, % ¦ 24,4 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0,12¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 1,8 ¦ 2,82¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,5 ¦ 1,5 ¦ 2,35¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование НИОКР.
<2> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка электронного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000223 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и организация промышленного
производства ультразвуковых
микропроцессорных приборов первичного
учета воды и тепла для домов и создание
на их основе компьютеризированной
системы учета коммунальных услуг
3. Содержание: По своим техническим характеристикам
приборы соответствуют мировому уровню и
конкурентоспособны
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элпа"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,69
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,6
количество дополнительных рабочих мест - 2
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 9,4
собственные средства, млн. руб. - 1,8
государственное финансирование, млн. руб. - 1,6
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,6
привлеченные средства, млн. руб. - 6
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Элпа"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 382 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-13-10. Факс: 534-2-67
Руководитель предприятия: Сафронов Алексей Яковлевич
Исполнитель проекта ОАО "Элпа"
Раздел в программе 2.3
Шифр 7720000223
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и организация ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 11 ¦
¦промышленного производства ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ультразвуковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦микропроцессорных приборов +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦первичного учета воды и ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 1,6 ¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦тепла для домов и создание ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на их основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютеризированной +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦системы учета коммунальных ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1,8 ¦Срок ¦ 1 ¦
¦услуг ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,69 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦IRR, % ¦ 20,6 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: <2> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,18¦ 0,48¦ 0,66¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,15¦ 0,4 ¦ 0,55¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
|