Стр. 10
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Завод "Компонент"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 1320 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-17-63. Факс: 535-05-10
Руководитель предприятия: Серегин Владимир Степанович
Исполнитель проекта ОАО "Завод "Компонент"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000231
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Организация производства ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 4 ¦ 8 ¦ 12,5¦ 18,1¦ 24,1¦ 66,7¦
¦термохимического ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦анализатора взрывчатых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газов "Метан-99" +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 1,25¦ 2,5 ¦ 3,75¦ 0 ¦ 0 ¦ 7,5 ¦Дополнитель- ¦ 3 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 26 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 1,75¦ 3,5 ¦ 5,25¦ 0 ¦ 0 ¦ 10,5 ¦Срок ¦ 1,2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 4,47 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 60 ¦IRR, % ¦ 24,2 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,24¦ 0,48¦ 0,75¦ 1,09¦ 1,45¦ 4,01¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,63¦ 0,91¦ 1,21¦ 3,35¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Аппаратура для контроля наличия и концентрации взрывчатых газов ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000232 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Организация производства котлов малой и
средней мощности и горелок к ним
3. Содержание: В настоящее время в связи с бурным
ростом индивидуального строительства и
возрастающей потребностью ужесточения
учета тепла и теплоносителей большое
значение приобретает децентрализованное
отопление и подогрев воды для
гигиенических нужд в индивидуальном
жилье. В частности, только в 1997 г. в
России произведено и продано 2000 котлов
малой мощности и завезено из-за рубежа и
продано около 1800 котлов различного
производства. ОАО "Компонент" планирует
создать сборочное производство
отопительных котлов мощностью 15-60 кВт
совместно с чешским концерном ZDB
(заводом отопительного оборудования
VADRUS, г. Богумин)
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Компонент"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 3,71
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 27,1
количество дополнительных рабочих мест - 20
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 66,31
собственные средства, млн. руб. - 8,93
государственное финансирование, млн. руб. - 6,38
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 6,38
привлеченные средства, млн. руб. - 51
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Завод "Компонент"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 1320 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-17-63. Факс: 535-05-10
Руководитель предприятия: Серегин Владимир Степанович
Исполнитель проекта ОАО "Завод "Компонент"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000232
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Организация производства ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 3 ¦ 6,5¦ 10,5¦ 15,5¦ 20,5¦ 56 ¦
¦котлов малой и средней ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности и горелок к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 1,38¦ 0 ¦ 0 ¦ 6,38¦Дополнитель- ¦ 7 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 20 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 1,93¦ 0 ¦ 0 ¦ 8,93¦Срок ¦ 3 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 3,71 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 20 ¦ 20 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 51 ¦IRR, % ¦ 27,1 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,18¦ 0,39¦ 0,63¦ 0,93¦ 1,23¦ 3,36¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,15¦ 0,33¦ 0,53¦ 0,78¦ 1,03¦ 2,82¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦В настоящее время в связи с бурным ростом индивидуального строительства и возрастающей потребностью ужесточения учета тепла и теплоносителей большое ¦
¦значение приобретает децентрализованное отопление и подогрев воды для гигиенических нужд в индивидуальном жилье. В частности, только в 1997 г. ¦
¦в России произведено и продано 2000 котлов малой мощности и завезено из-за рубежа и продано около 1800 котлов различного производства. ¦
¦ОАО "Компонент" планирует создать сборочное производство отопительных котлов мощностью 15-60 кВт совместно с чешским концерном ZDB (заводом ¦
¦отопительного оборудования VADRUS, г. Богумин) ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000233 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Организация производства ламп высокого
давления с наполнением парами натрия для
наружного освещения
3. Содержание: В настоящее время во всем мире в
качестве осветительных ламп для
освещения трасс и городских площадей
используются высокоэкономичные
газоразрядные ламы с наполнением парами
натрия (НЛВД). В отличие от источников
света аналогичного применения (ртутные
лампы, лампы накаливания) - натриевые
лампы обладают высокой светоотдачей
(> 100 Лм/Вт против 25-35 Лм/Вт у других
ламп), высокой долговечностью (до 15000
часов против 1500-6000 часов). Применение
НЛВД обеспечивает высокую комфортность
освещения и позволяет уменьшить в 3-4
раза расход электроэнергии на освещение.
В России лампы подобного типа практически
не выпускаются
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Зенит"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 3,58
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 25,1
количество дополнительных рабочих мест - 21
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 63,85
собственные средства, млн. руб. - 8,6
государственное финансирование, млн. руб. - 6,15
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 6,15
привлеченные средства, млн. руб. - 49,1
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "НИИ "Зенит"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 231 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-16-20. Факс: 534-59-16
Руководитель предприятия: Гайдуков Евгений Николаевич
Исполнитель проекта ОАО "НИИ "Зенит"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000233
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Организация производства ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 3,5 ¦ 7,1¦ 10,8¦ 14,8¦ 19,8¦ 56 ¦
¦ламп высокого давления с ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наполнением парами натрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для наружного освещения +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 1,88¦ 1,88¦ 2,39¦ 0 ¦ 0 ¦ 6,15¦Дополнитель- ¦ 5 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 2,63¦ 2,63¦ 3,34¦ 0 ¦ 0 ¦ 8,6 ¦Срок ¦ 2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 3,58 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,1 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 15 ¦ 15 ¦ 19,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 49,1 ¦IRR, % ¦ 25,1 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,21¦ 0,43¦ 0,65¦ 0,89¦ 1,19¦ 3,37¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,18¦ 0,36¦ 0,54¦ 0,74¦ 0,99¦ 2,81¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦В настоящее время во всем мире в качестве осветительных ламп для освещения трасс и городских площадей используются высокоэкономичные газоразрядные ¦
¦ламы с наполнением парами натрия (НЛВД). В отличие от источников света аналогичного применения (ртутные лампы, лампы накаливания) - натриевые лампы ¦
¦обладают высокой светоотдачей (> 100 Лм/Вт против 25-35 Лм/Вт у других ламп), высокой долговечностью (до 15000 часов против 1500-6000 часов). ¦
¦Применение НЛВД обеспечивает высокую комфортность освещения и позволяет уменьшить в 3-4 раза расход электроэнергии на освещение. В России лампы ¦
¦подобного типа практически не выпускаются ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000234 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Организация производства натриевых ламп
ДнаТ на площадях ОАО "Завод "Стелла"
3. Содержание: Организация производства натриевых ламп.
Ресурсосбережение по электроэнергии.
Снижение эксплуатационных расходов
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Зенит"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 1,66
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 25,1
количество дополнительных рабочих мест - 8
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 29,64
собственные средства, млн. руб. - 3,99
государственное финансирование, млн. руб. - 2,85
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 2,85
привлеченные средства, млн. руб. - 22,8
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "НИИ "Зенит"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 231 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-16-20. Факс: 534-59-16
Руководитель предприятия: Гайдуков Евгений Николаевич
Исполнитель проекта ОАО "Стелла"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000234
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Организация производства ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0,5¦ 1,7¦ 4,2¦ 9,2¦ 15,6¦
¦натриевых ламп ДнаТ на ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадях ОАО "Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Стелла" +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 2,85¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,85¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 3,99¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,99¦Срок ¦ 2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 1,66 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,56¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 22,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 22,8 ¦IRR, % ¦ 25,1 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,55¦ 0,93¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,09¦ 0,21¦ 0,46¦ 0,79¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Организация производства натриевых ламп. Ресурсосбережение по электроэнергии. Снижение эксплуатационных расходов ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000235 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка портативного аварийно -
спасательного плазмоинструмента для
резки металлоконструкций
3. Содержание: Цель настоящей работы - это создание
портативного многофункционального
плазменного инструмента. Использование в
качестве рабочего тела плазмы с
использованием водяного пара - это то,
что отличает эту разработку от иных
плазмотронов, использующих дорогую
газовую среду (как активных, так и
инертных газов)
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элакс"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,22
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 22,5
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 9,93
собственные средства, млн. руб. - 0,54
государственное финансирование, млн. руб. - 0,39
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,39
привлеченные средства, млн. руб. - 3
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Элакс"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 200 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 536-42-29. Факс: 536-15-38
Руководитель предприятия: Тверской Владимир Семенович
Исполнитель проекта ОАО "Элакс"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000235
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка портативного ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0,1 ¦ 0,5¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 11,6¦
¦аварийно - спасательного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плазмоинструмента для резки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлоконструкций +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 0,13¦ 0,13¦ 0,13¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,39¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,18¦ 0,18¦ 0,18¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,54¦Срок ¦ 2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,22 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦IRR, % ¦ 22,5 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,01¦ 0,03¦ 0,12¦ 0,24¦ 0,3 ¦ 0,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,01¦ 0,03¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,25¦ 0,59¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цель настоящей работы - это создание портативного многофункционального плазменного инструмента. Использование в качестве рабочего тела плазмы с ¦
¦использованием водяного пара - это то, что отличает эту разработку от иных плазмотронов, использующих дорогую газовую среду (как активных, так и ¦
¦инертных газов) ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000236 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Организация серийного производства и
поставки потребителям автоматизированной
системы коммерческого учета
нефтепродуктов и сжиженных газов на
нефтебазах. АЗС и химических
предприятиях
3. Содержание: Организация серийного производства и
поставки потребителям автоматизированной
системы коммерческого учета
нефтепродуктов и сжиженных газов на
нефтебазах, АЗС и химических
предприятиях. Социально - экономическая
значимость проекта во внедрении в
нефтегазовой отрасли России системы
коммерческого учета движения
нефтепродуктов для выявления неучтенных
потерь продукта (в настоящее время
потери продукта при транспортировке и
переработке более 10% валового объема) в
интересах собственника продукта и целей
налогообложения. Ценовые характеристики
в 5-6 раз ниже зарубежных аналогов.
Система коммерческого учета
нефтепродуктов осуществляет контроль за
потоком материальных средств как
контрольно - кассовые аппараты учитывают
движение денежных средств
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2003.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элакс"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,22
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,6
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 3,91
собственные средства, млн. руб. - 0,53
государственное финансирование, млн. руб. - 0,38
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,38
привлеченные средства, млн. руб. - 3
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Элакс"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 200 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 536-42-29. Факс: 536-15-38
Руководитель предприятия: Тверской Владимир Семенович
Исполнитель проекта ОАО "Элакс"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000236
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Организация серийного ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0,5¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 15,5¦
¦производства и поставки ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоматизированной системы +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦коммерческого учета ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0,13¦ 0,25¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,38¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦нефтепродуктов и сжиженных ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газов на нефтебазах, АЗС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦химических предприятиях +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0,18¦ 0,35¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,53¦Срок ¦ 3 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,22 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦IRR, % ¦ 20,6 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,18¦ 0,3 ¦ 0,42¦ 0,93¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0,03¦ 0,15¦ 0,25¦ 0,35¦ 0,78¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Организация серийного производства и поставки потребителям автоматизированной системы коммерческого учета нефтепродуктов и сжиженных газов на ¦
¦нефтебазах, АЗС и химических предприятиях. Социально - экономическая значимость проекта во внедрении в нефтегазовой отрасли России системы ¦
¦коммерческого учета движения нефтепродуктов для выявления неучтенных потерь продукта (в настоящее время потери продукта при транспортировке и ¦
¦переработке более 10% валового объема) в интересах собственника продукта и целей налогообложения. Ценовые характеристики в 5-6 раз ниже зарубежных ¦
¦аналогов. Система коммерческого учета нефтепродуктов осуществляет контроль за потоком материальных средств как контрольно - кассовые аппараты ¦
¦учитывают движение денежных средств ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000237 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка быстродействующих,
бесконтактных устройств защиты
электрических сетей и оборудования от
токовых перегрузок и короткого замыкания
3. Содержание: Разработка электронных устройств,
обеспечивающих безопасность работы
электрических сетей и оборудования
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2005.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Концерн
7. Показатели эффективности проекта: "Научный центр"
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,073
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 24,6
количество дополнительных рабочих мест - 1
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 1,31
собственные средства, млн. руб. - 0,18
государственное финансирование, млн. руб. - 0,13
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 0,13
привлеченные средства, млн. руб. - 1
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Концерн
"Научный центр"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 40 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
Исполнитель проекта ОАО "Концерн "Научный центр"
Раздел в программе 2.5
Шифр 7720000237
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка ¦1. Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Выручка от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,1¦ 1 ¦ 1,1¦
¦быстродействующих ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бесконтактных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты электрических сетей и +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦оборудования от токовых ¦2. Региональный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,08¦ 0,05¦ 0,13¦Дополнитель- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦перегрузок и короткого ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замыкания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,11¦ 0,07¦ 0,18¦Срок ¦ 2,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 0,073 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 1 ¦IRR, % ¦ 24,6 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,07¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,06¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка электронных устройств, обеспечивающих безопасность работы электрических сетей и оборудования ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000238 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Автоматизированная система телеконтроля
за состоянием инженерного оборудования
зданий
3. Содержание: Производство электронных устройств,
обеспечивающих безопасность работы
инженерного оборудования зданий
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2005.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элакс"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 0,22
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,6
количество дополнительных рабочих мест - 2
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 3,91
собственные средства, млн. руб. - 0,53
государственное финансирование, млн. руб. - 0,38
|