Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 08.01.2002 N 3-ПП О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 10.03.99 N 13 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ЗЕЛЕНОГРАДА (ОСОБОЙ ЗОНЫ), И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО...

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 10
 
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Завод "Компонент"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 1320 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-17-63. Факс: 535-05-10
   Руководитель предприятия: Серегин Владимир Степанович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Завод "Компонент"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000231
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация производства     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   4   ¦   8  ¦ 12,5¦  18,1¦  24,1¦ 66,7¦
   ¦термохимического             ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦анализатора взрывчатых       ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦газов "Метан-99"             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  1,25¦   2,5 ¦  3,75¦  0   ¦   0   ¦   7,5 ¦Дополнитель- ¦   3   ¦  7   ¦ 16  ¦   0  ¦   0  ¦ 26  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  1,75¦   3,5 ¦  5,25¦  0   ¦   0   ¦  10,5 ¦Срок         ¦      1,2                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      4,47                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦  10   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦ 10   ¦  20   ¦ 30   ¦  0   ¦   0   ¦  60   ¦IRR, %       ¦     24,2                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,24¦  0,48¦ 0,75¦  1,09¦  1,45¦ 4,01¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,2 ¦  0,4 ¦ 0,63¦  0,91¦  1,21¦ 3,35¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Аппаратура для контроля наличия и концентрации взрывчатых газов                                                                                       ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000232   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация производства котлов малой и
                            средней мощности и горелок к ним
   
   3. Содержание:           В настоящее время в связи с бурным
                            ростом индивидуального строительства и
                            возрастающей потребностью ужесточения
                            учета тепла и теплоносителей большое
                            значение приобретает децентрализованное
                            отопление и подогрев воды для
                            гигиенических нужд в индивидуальном
                            жилье. В частности, только в 1997 г. в
                            России произведено и продано 2000 котлов
                            малой мощности и завезено из-за рубежа и
                            продано около 1800 котлов различного
                            производства. ОАО "Компонент" планирует
                            создать сборочное производство
                            отопительных котлов мощностью 15-60 кВт
                            совместно с чешским концерном ZDB
                            (заводом отопительного оборудования
                            VADRUS, г. Богумин)
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Компонент"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    3,71
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   27,1
   количество дополнительных рабочих мест      -   20
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   66,31
   собственные средства, млн. руб.             -    8,93
   государственное финансирование, млн. руб.   -    6,38
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    6,38
   привлеченные средства, млн. руб.            -   51
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Завод "Компонент"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 1320 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-17-63. Факс: 535-05-10
   Руководитель предприятия: Серегин Владимир Степанович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Завод "Компонент"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000232
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация производства     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   3   ¦   6,5¦ 10,5¦  15,5¦  20,5¦ 56  ¦
   ¦котлов малой и средней       ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦мощности и горелок к ним     ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  2,5 ¦   2,5 ¦  1,38¦  0   ¦   0   ¦   6,38¦Дополнитель- ¦   7   ¦  7   ¦  6  ¦   0  ¦   0  ¦ 20  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  3,5 ¦   3,5 ¦  1,93¦  0   ¦   0   ¦   8,93¦Срок         ¦      3                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      3,71                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   8   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦ 20   ¦  20   ¦ 11   ¦  0   ¦   0   ¦  51   ¦IRR, %       ¦     27,1                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,18¦  0,39¦ 0,63¦  0,93¦  1,23¦ 3,36¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,15¦  0,33¦ 0,53¦  0,78¦  1,03¦ 2,82¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦В настоящее время в связи с бурным ростом индивидуального строительства и возрастающей потребностью ужесточения учета тепла и теплоносителей большое  ¦
   ¦значение приобретает децентрализованное отопление и подогрев воды для гигиенических нужд в индивидуальном жилье. В частности, только в 1997 г.        ¦
   ¦в России произведено и продано 2000 котлов малой мощности и завезено из-за рубежа и продано около 1800 котлов различного производства.                ¦
   ¦ОАО "Компонент" планирует создать сборочное производство отопительных котлов мощностью 15-60 кВт совместно с чешским концерном ZDB (заводом           ¦
   ¦отопительного оборудования VADRUS, г. Богумин)                                                                                                        ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000233   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация производства ламп высокого
                            давления с наполнением парами натрия для
                            наружного освещения
   
   3. Содержание:           В настоящее время во всем мире в
                            качестве осветительных ламп для
                            освещения трасс и городских площадей
                            используются высокоэкономичные
                            газоразрядные ламы с наполнением парами
                            натрия (НЛВД). В отличие от источников
                            света аналогичного применения (ртутные
                            лампы, лампы накаливания) - натриевые
                            лампы обладают высокой светоотдачей
                            (> 100 Лм/Вт против 25-35 Лм/Вт у других
                            ламп), высокой долговечностью (до 15000
                            часов против 1500-6000 часов). Применение
                            НЛВД обеспечивает высокую комфортность
                            освещения и позволяет уменьшить в 3-4
                            раза расход электроэнергии на освещение.
                            В России лампы подобного типа практически
                            не выпускаются
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Зенит"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    3,58
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   25,1
   количество дополнительных рабочих мест      -   21
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   63,85
   собственные средства, млн. руб.             -    8,6
   государственное финансирование, млн. руб.   -    6,15
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    6,15
   привлеченные средства, млн. руб.            -   49,1
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "НИИ "Зенит"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 231 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-16-20. Факс: 534-59-16
   Руководитель предприятия: Гайдуков Евгений Николаевич
   
   Исполнитель проекта ОАО "НИИ "Зенит"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000233
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация производства     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   3,5 ¦   7,1¦ 10,8¦  14,8¦  19,8¦ 56  ¦
   ¦ламп высокого давления с     ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦наполнением парами натрия    ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦для наружного освещения      +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  1,88¦   1,88¦  2,39¦  0   ¦   0   ¦   6,15¦Дополнитель- ¦   5   ¦  5   ¦ 11  ¦   0  ¦   0  ¦ 21  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  2,63¦   2,63¦  3,34¦  0   ¦   0   ¦   8,6 ¦Срок         ¦      2                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      3,58                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   9,1 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦ 15   ¦  15   ¦ 19,1 ¦  0   ¦   0   ¦  49,1 ¦IRR, %       ¦     25,1                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,21¦  0,43¦ 0,65¦  0,89¦  1,19¦ 3,37¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,18¦  0,36¦ 0,54¦  0,74¦  0,99¦ 2,81¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦В настоящее время во всем мире в качестве осветительных ламп для освещения трасс и городских площадей используются высокоэкономичные газоразрядные    ¦
   ¦ламы с наполнением парами натрия (НЛВД). В отличие от источников света аналогичного применения (ртутные лампы, лампы накаливания) - натриевые лампы   ¦
   ¦обладают высокой светоотдачей (> 100 Лм/Вт против 25-35 Лм/Вт у других ламп), высокой долговечностью (до 15000 часов против 1500-6000 часов).         ¦
   ¦Применение НЛВД обеспечивает высокую комфортность освещения и позволяет уменьшить в 3-4 раза расход электроэнергии на освещение. В России лампы       ¦
   ¦подобного типа практически не выпускаются                                                                                                             ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000234   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация производства натриевых ламп
                            ДнаТ на площадях ОАО "Завод "Стелла"
   
   3. Содержание:           Организация производства натриевых ламп.
                            Ресурсосбережение по электроэнергии.
                            Снижение эксплуатационных расходов
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Зенит"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    1,66
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   25,1
   количество дополнительных рабочих мест      -    8
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   29,64
   собственные средства, млн. руб.             -    3,99
   государственное финансирование, млн. руб.   -    2,85
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    2,85
   привлеченные средства, млн. руб.            -   22,8
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "НИИ "Зенит"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 231 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-16-20. Факс: 534-59-16
   Руководитель предприятия: Гайдуков Евгений Николаевич
   
   Исполнитель проекта ОАО "Стелла"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000234
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация производства     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0,5¦  1,7¦   4,2¦   9,2¦ 15,6¦
   ¦натриевых ламп ДнаТ на       ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦площадях ОАО "Завод          ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦"Стелла"                     +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   2,85¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   2,85¦Дополнитель- ¦   0   ¦  8   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  8  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   3,99¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   3,99¦Срок         ¦      2                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      1,66                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   4,56¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦  22,8 ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦  22,8 ¦IRR, %       ¦     25,1                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0,03¦ 0,1 ¦  0,25¦  0,55¦ 0,93¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0,03¦ 0,09¦  0,21¦  0,46¦ 0,79¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Организация производства натриевых ламп. Ресурсосбережение по электроэнергии. Снижение эксплуатационных расходов                                      ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000235   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка портативного аварийно -
                            спасательного плазмоинструмента для
                            резки металлоконструкций
   
   3. Содержание:           Цель настоящей работы - это создание
                            портативного многофункционального
                            плазменного инструмента. Использование в
                            качестве рабочего тела плазмы с
                            использованием водяного пара - это то,
                            что отличает эту разработку от иных
                            плазмотронов, использующих дорогую
                            газовую среду (как активных, так и
                            инертных газов)
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик  инвестиционного  проекта  (бизнес  -  плана): ОАО "Элакс"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,22
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   22,5
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    9,93
   собственные средства, млн. руб.             -    0,54
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,39
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,39
   привлеченные средства, млн. руб.            -    3
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Элакс"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 200 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 536-42-29. Факс: 536-15-38
   Руководитель предприятия: Тверской Владимир Семенович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Элакс"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000235
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка портативного      ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0,1 ¦   0,5¦  2  ¦   4  ¦   5  ¦ 11,6¦
   ¦аварийно - спасательного     ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦плазмоинструмента для резки  ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦металлоконструкций           +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0,13¦   0,13¦  0,13¦  0   ¦   0   ¦   0,39¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  1  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0,18¦   0,18¦  0,18¦  0   ¦   0   ¦   0,54¦Срок         ¦      2                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,22                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,7 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦  0   ¦   0   ¦   3   ¦IRR, %       ¦     22,5                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,01¦  0,03¦ 0,12¦  0,24¦  0,3 ¦ 0,7 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,01¦  0,03¦ 0,1 ¦  0,2 ¦  0,25¦ 0,59¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Цель настоящей работы - это создание портативного многофункционального плазменного инструмента. Использование в качестве рабочего тела плазмы с       ¦
   ¦использованием водяного пара - это то, что отличает эту разработку от иных плазмотронов, использующих дорогую газовую среду (как активных, так и      ¦
   ¦инертных газов)                                                                                                                                       ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000236   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация серийного производства и
                            поставки потребителям автоматизированной
                            системы коммерческого учета
                            нефтепродуктов и сжиженных газов на
                            нефтебазах. АЗС и химических
                            предприятиях
   
   3. Содержание:           Организация серийного производства и
                            поставки потребителям автоматизированной
                            системы коммерческого учета
                            нефтепродуктов и сжиженных газов на
                            нефтебазах, АЗС и химических
                            предприятиях. Социально - экономическая
                            значимость проекта во внедрении в
                            нефтегазовой отрасли России системы
                            коммерческого учета движения
                            нефтепродуктов для выявления неучтенных
                            потерь продукта (в настоящее время
                            потери продукта при транспортировке и
                            переработке более 10% валового объема) в
                            интересах собственника продукта и целей
                            налогообложения. Ценовые характеристики
                            в 5-6 раз ниже зарубежных аналогов.
                            Система коммерческого учета
                            нефтепродуктов осуществляет контроль за
                            потоком материальных средств как
                            контрольно - кассовые аппараты учитывают
                            движение денежных средств
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2003.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик  инвестиционного  проекта  (бизнес  -  плана): ОАО "Элакс"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,22
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   20,6
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    3,91
   собственные средства, млн. руб.             -    0,53
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,38
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,38
   привлеченные средства, млн. руб.            -    3
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Элакс"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 200 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 536-42-29. Факс: 536-15-38
   Руководитель предприятия: Тверской Владимир Семенович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Элакс"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000236
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация серийного        ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0,5¦  3  ¦   5  ¦   7  ¦ 15,5¦
   ¦производства и поставки      ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦потребителям                 ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦автоматизированной системы   +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦коммерческого учета          ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0,13¦  0,25¦  0   ¦   0   ¦   0,38¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  1  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦нефтепродуктов и сжиженных   ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦газов на нефтебазах, АЗС и   ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦химических предприятиях      +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0,18¦  0,35¦  0   ¦   0   ¦   0,53¦Срок         ¦      3                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,22                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,7 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   1   ¦  2   ¦  0   ¦   0   ¦   3   ¦IRR, %       ¦     20,6                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0,03¦ 0,18¦  0,3 ¦  0,42¦ 0,93¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0,03¦ 0,15¦  0,25¦  0,35¦ 0,78¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Организация серийного производства и поставки потребителям автоматизированной системы коммерческого учета нефтепродуктов и сжиженных газов на         ¦
   ¦нефтебазах, АЗС и химических предприятиях. Социально - экономическая значимость проекта во внедрении в нефтегазовой отрасли России системы            ¦
   ¦коммерческого учета движения нефтепродуктов для выявления неучтенных потерь продукта (в настоящее время потери продукта при транспортировке и         ¦
   ¦переработке более 10% валового объема) в интересах собственника продукта и целей налогообложения. Ценовые характеристики в 5-6 раз ниже зарубежных    ¦
   ¦аналогов. Система коммерческого учета нефтепродуктов осуществляет контроль за потоком материальных средств как контрольно - кассовые аппараты         ¦
   ¦учитывают движение денежных средств                                                                                                                   ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000237   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка быстродействующих,
                            бесконтактных устройств защиты
                            электрических сетей и оборудования от
                            токовых перегрузок и короткого замыкания
   
   3. Содержание:           Разработка электронных устройств,
                            обеспечивающих безопасность работы
                            электрических сетей и оборудования
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2005.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик  инвестиционного  проекта  (бизнес  -  плана): ОАО "Концерн
   7. Показатели эффективности проекта:                          "Научный центр"
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,073
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   24,6
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    1,31
   собственные средства, млн. руб.             -    0,18
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,13
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,13
   привлеченные средства, млн. руб.            -    1
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Концерн
                                                  "Научный центр"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 40 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
   Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
   
   Исполнитель проекта ОАО "Концерн "Научный центр"
   Раздел в программе 2.5
   Шифр 7720000237
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка                   ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   0,1¦   1  ¦  1,1¦
   ¦быстродействующих            ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦бесконтактных устройств      ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦защиты электрических сетей и +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦оборудования от токовых      ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,08¦   0,05¦   0,13¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   0  ¦   1  ¦  1  ¦
   ¦перегрузок и короткого       ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦замыкания                    ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,11¦   0,07¦   0,18¦Срок         ¦      2,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,073                             ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,2 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0,6 ¦   0,4 ¦   1   ¦IRR, %       ¦     24,6                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,01¦  0,06¦ 0,07¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,01¦  0,05¦ 0,06¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка электронных устройств, обеспечивающих безопасность работы электрических сетей и оборудования                                               ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000238   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Автоматизированная система телеконтроля
                            за состоянием инженерного оборудования
                            зданий
   
   3. Содержание:           Производство электронных устройств,
                            обеспечивающих безопасность работы
                            инженерного оборудования зданий
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2005.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик  инвестиционного  проекта  (бизнес  -  плана): ОАО "Элакс"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,22
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   20,6
   количество дополнительных рабочих мест      -    2
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    3,91
   собственные средства, млн. руб.             -    0,53
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,38

Счетчики
 
Реклама
Разное