Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 08.01.2002 N 3-ПП О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 10.03.99 N 13 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ЗЕЛЕНОГРАДА (ОСОБОЙ ЗОНЫ), И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО...

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 7
 
                            оборудования для хлебопекарной, пищевой
                            и фармацевтической промышленности,
                            обеспечивающего экономию сырья,
                            трудозатрат и повышение качества
                            продукции
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2006.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП "ЦКБ "Дейтон"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,22
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   18
   количество дополнительных рабочих мест      -    2
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    3,91
   собственные средства, млн. руб.             -    0,53
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,38
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,38
   привлеченные средства, млн. руб.            -    3
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ГУП "Центральное
                                                  конструкторское бюро
                                                  "Дейтон"
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 114 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-13-19. Факс: 534-02-77
   Руководитель предприятия: Гриненко Анатолий Пантелеймонович
   
   Исполнитель проекта ГУП ЦКБ "Дейтон"
   Раздел в программе 2.1
   Шифр 7720000208
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка и изготовление    ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   0  ¦   1,2¦  1,2¦
   ¦автоматизированной           ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦установки пропорционального  ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦и непрерывного дозирования   +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦сыпучих и жидких             ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0,38¦   0,38¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   0  ¦   2  ¦  2  ¦
   ¦компонентов для              ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦хлебопекарной, пищевой и     ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦фармацевтической             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦промышленности               ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0,53¦   0,53¦Срок         ¦      3,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,22                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,7 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   3   ¦   3   ¦IRR, %       ¦     18                                 ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0   ¦  0,07¦ 0,07¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0   ¦  0,06¦ 0,06¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Целью работы является создание надежного, экономичного, универсального дозирующего технологического оборудования для хлебопекарной, пищевой и         ¦
   ¦фармацевтической промышленности, обеспечивающего экономию сырья, трудозатрат и повышение качества продукции                                           ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000209   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  1. Производство семенного картофеля
                            высоких репродукций и создание
                            совместного предприятия по производству
                            картофеле - мясной продукции.
                            2. Разработка обучающих мультимедиа -
                            продуктов для PC и корпоративных карт в
                            формате CD-ROM; разработка программно -
                            аппаратных комплексов.
                            3. Разработка и поставка
                            светотехнических комплексов для
                            TV-студий, театров и других учреждений
                            культуры
   
   3. Содержание:           В результате выполнения проекта ЗАО
                            "Дока" сможет увеличить объемы
                            производства, технически и
                            технологически перевооружить
                            предприятие, освоить новые виды
                            продукции:
                            - специальное программное обеспечение
                            для комплексного управления
                            предприятиями торговли;
                            - специальное программное обеспечение
                            для поддержки продуктов класса "smail -
                            office & home - office" в формате DVD;
                            - корпоративные карты в стандарте CD-ROM
                            с возможностью автоматического выхода в
                            Интернет;
                            - светотехнические системы для торговых
                            комплексов;
                            - семенной картофель высокой репродукции
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2003.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ЗАО "Дока"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    1,14
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   22,3
   количество дополнительных рабочих мест      -    5
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   20,41
   собственные средства, млн. руб.             -    2,75
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,96
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,96
   привлеченные средства, млн. руб.            -   15,7
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ЗАО "Дока"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ЗАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 23 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-62-95
   Руководитель предприятия: Чуенко Александр Михайлович
   
   Исполнитель проекта ЗАО "Дока"
   Раздел в программе 2.1
   Шифр 7720000209
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦1. Производство семенного    ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   1,3¦  2,8¦   4,5¦   6,3¦ 14,9¦
   ¦картофеля высоких            ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦репродукций                  ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦и создание совместного       +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦предприятия по производству  ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   1,96¦  0   ¦  0   ¦   0,38¦   1,96¦Дополнитель- ¦   0   ¦  5   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  5  ¦
   ¦картофеле - мясной продукции.¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦2. Разработка обучающих      ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦мультимедиа - продуктов для  +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦PC и корпоративных карт в    ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   2,75¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   2,75¦Срок         ¦      2                                 ¦
   ¦формате CD-ROM;              ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦разработка программно -      ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦аппаратных комплексов.       ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦3. Разработка и поставка     +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      1,14                              ¦
   ¦светотехнических комплексов  ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   1,7 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦для "TV-студий", театров и   ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦других учреждений культуры   ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦  15,7 ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦  15,7 ¦IRR, %       ¦     22,3                               ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0,08¦ 0,17¦  0,27¦  0,38¦ 0,9 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0,07¦ 0,14¦  0,23¦  0,32¦ 0,76¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦В результате выполнения проекта ЗАО "Дока" сможет увеличить объемы производства, технически и технологически перевооружить предприятие, освоить новые ¦
   ¦виды продукции:                                                                                                                                       ¦
   ¦- специальное программное обеспечение для комплексного управления предприятиями торговли;                                                             ¦
   ¦- специальное программное обеспечение для поддержки продуктов класса "smail - office & home - office" в формате DVD;                                  ¦
   ¦- корпоративные карты в стандарте CD-ROM с возможностью автоматического выхода в Интернет;                                                            ¦
   ¦- светотехнические системы для торговых комплексов;                                                                                                   ¦
   ¦- семенной картофель высокой репродукции                                                                                                              ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000210   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Разработка технологии и конструкции
                            комплекта КНИ сенсоров и
                            магнитоуправляемых КНИ ИС для
                            обеспечения разработок ОАО "Концерн
                            "Научный центр"
   
   3. Содержание:           Разработка технологии и конструкции
                            комплекта КНИ сенсоров и
                            магнитоуправляемых КНИ ИС для
                            обеспечения разработок ОАО "Концерн
                            "Научный центр"
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2006.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Концерн
                                                            "Научный центр"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    2,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,072
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   16
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    1,31
   собственные средства, млн. руб.             -    0,18
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,13
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,13
   привлеченные средства, млн. руб.            -    1
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Концерн
                                                  "Научный центр"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 40 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-15-09. Факс: 535-72-73
   Руководитель предприятия: Красников Геннадий Яковлевич
   
   Исполнитель проекта ОАО "Концерн "Научный центр"
   Раздел в программе 2.1
   Шифр 7720000210
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Разработка технологии и      ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0  ¦   0  ¦   0,4¦  0,4¦
   ¦конструкции комплекта КНИ    ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦сенсоров и                   ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦магнитоуправляемых КНИ ИС    +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦для обеспечения разработок   ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0,13¦   0,13¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  0  ¦   0  ¦   1  ¦  1  ¦
   ¦ОАО "Концерн "Научный        ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦центр"                       ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0,18¦   0,18¦Срок         ¦      2,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,072                             ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,2 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   1   ¦   1   ¦IRR, %       ¦     16                                 ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0   ¦  0,02¦ 0,02¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0   ¦  0,  ¦  0,02¦ 0,02¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка технологии  и  конструкции  комплекта  КНИ  сенсоров и магнитоуправляемых КНИ ИС для обеспечения разработок ОАО "Концерн "Научный центр"   ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000211   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Создание Центра подготовки и
                            переподготовки кадров
   
   3. Содержание:           Обеспечение предприятий
                            высококвалифицированными кадрами
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ЗАО "ФПК
                                                            "Зеленоград"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3,2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,87
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   25
   количество дополнительных рабочих мест      -    4
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   15,6
   собственные средства, млн. руб.             -    2,1
   государственное финансирование, млн. руб.   -    1,5
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    1,5
   привлеченные средства, млн. руб.            -   12
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ЗАО "Финансово - промышленная
                                                  корпорация "Зеленоград"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ЗАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 5 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 531-23-60. Факс: 531-24-40
   Руководитель предприятия: Дьяков Юрий Николаевич
   
   Исполнитель проекта ФПК "Зеленоград"
   Раздел в программе 2.1
   Шифр 7720000211
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Создание Центра подготовки   ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0,4 ¦   1,1¦  2  ¦   3,3¦   4,8¦ 11,6¦
   ¦и переподготовки кадров      ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  1,25¦   0,25¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   1,5 ¦Дополнитель- ¦   3   ¦  1   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  4  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  1,75¦   0,35¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   2,1 ¦Срок         ¦      3,2                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,87                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   2   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦ 10   ¦   2   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦  12   ¦IRR, %       ¦     25                                 ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,02¦  0,07¦ 0,12¦  0,2 ¦  0,29¦ 0,7 ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,02¦  0,06¦ 0,1 ¦  0,17¦  0,24¦ 0,59¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами                                                                                              ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000212   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Организация Зеленоградского ярмарочного
                            центра
   
   3. Содержание:           Цель: создание товаропроводящей сети
                            Задачи: координация работ по продвижению
                            товаров, выпускаемых предприятиями -
                            участниками территориально -
                            промышленной зоны с особым статусом, на
                            московский и региональные рынки;
                            использование ярмарочного центра как
                            информационной базы для организации
                            совместных производств с предприятиями
                            других регионов Российской Федерации
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ЗАО "ФПК
                                                            "Зеленоград"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3,2
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,25
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   20
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    4,56
   собственные средства, млн. руб.             -    0,62
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,44
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,44
   привлеченные средства, млн. руб.            -    3,5
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ЗАО "Финансово - промышленная
                                                  корпорация "Зеленоград"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ЗАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 5 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 531-23-60. Факс: 531-24-40
   Руководитель предприятия: Дьяков Юрий Николаевич
   
   Исполнитель проекта ФПК "Зеленоград"
   Раздел в программе 2.1
   Шифр 7720000212
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Организация Зеленоградского  ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0,1 ¦   0,3¦  0,6¦   1  ¦   1,4¦  3,4¦
   ¦ярмарочного центра           ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0,06¦   0,38¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,44¦Дополнитель- ¦   0   ¦  1   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0,09¦   0,53¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,62¦Срок         ¦      3,2                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,25                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦  0   ¦      ¦       ¦   3   ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0,5 ¦   3   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   3,5 ¦IRR, %       ¦     20                                 ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0,01¦  0,02¦ 0,04¦  0,06¦  0,08¦ 0,21¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0,01¦  0,02¦ 0,03¦  0,05¦  0,07¦ 0,18¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Цель: создание товаропроводящей сети                                                                                                                  ¦
   ¦Задачи: координация работ по продвижению товаров, выпускаемых предприятиями - участниками территориально - промышленной зоны с особым статусом, на    ¦
   ¦московский и региональные рынки                                                                                                                       ¦
   ¦Использование ярмарочного центра как информационной базы для организации совместных производств с предприятиями других регионов Российской            ¦
   ¦Федерации                                                                                                                                             ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000214   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Бортовой диагностический компьютер
   
   3. Содержание:           Разработка электронной аппаратуры для
                            автомобильных заводов г. Москвы
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГУП НПЦ
                                                            "Спурт"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,15
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   20
   количество дополнительных рабочих мест      -    2
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -   11,1
   собственные средства, млн. руб.             -    2,1
   государственное финансирование, млн. руб.   -    2
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    2
   привлеченные средства, млн. руб.            -    7
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ГУП "Научно - производственный
                                                  центр "Спурт"
   9.2. Организационно - правовая форма         - государственное предприятие
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - государственная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 178 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 534-25-82. Факс: 534-91-86
   Руководитель предприятия: Лихтенвальд Виктор Владимирович
   
   Исполнитель проекта УГП НПЦ "Спурт"
   Раздел в программе 2.2
   Шифр 7720000214
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Бортовой диагностический     ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0  ¦  0,6¦   4  ¦  10  ¦ 14,6¦
   ¦компьютер                    ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <2>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0   ¦   1   ¦  1   ¦  0   ¦   0   ¦   2,0 ¦Дополнитель- ¦   0   ¦  0   ¦  1  ¦   1  ¦   0  ¦  2  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0   ¦   0,9 ¦  1,2 ¦  0   ¦   0   ¦   2,1 ¦Срок         ¦      3                                 ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,15                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   1,0 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  0   ¦   3   ¦  4   ¦  0   ¦   0   ¦   7   ¦IRR, %       ¦     20                                 ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0   ¦ 0,04¦  0,24¦  0,6 ¦ 0,88¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0   ¦ 0,03¦  0,2 ¦  0,5 ¦ 0,73¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1> Финансирование НИОКР.
       <2> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка электронной аппаратуры для автомобильных заводов г. Москвы                                                                                 ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000215   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Дополнительный фонарь стоп - сигнал
   
   3. Содержание:           Разработка дополнительного оборудования
                            для автомобильных заводов г. Москвы
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Элион"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    1,5
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,02
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   18
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   
   8. Финансовое обеспечение проекта:
   
   общая потребность средств, млн. руб.        -    2,6
   собственные средства, млн. руб.             -    0,35
   государственное финансирование, млн. руб.   -    0,25
   в т. ч.:  - бюджет РФ                       -    0
             - бюджет Москвы                   -    0,25
   привлеченные средства, млн. руб.            -    2
   
   9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
   исполнитель проекта)
   9.1. Полное и сокращенное наименование       - ОАО "Элион"
   9.2. Организационно - правовая форма         - ОАО
   9.3. Отрасль промышленности                  - электронная
   9.4. Форма собственности                     - акционерная
   9.5. Среднесписочная численность работников  - 332 чел.
   
   10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
   Тел.: 535-12-19. Факс: 534-19-88
   Руководитель предприятия: Цырульник Юрий Александрович
   
   Исполнитель проекта ОАО "Элион"
   Раздел в программе 2.2
   Шифр 7720000215
   
   ------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
   ¦Наименование проекта         ¦Источник             ¦Объемы финансирования                       ¦Ожидаемые результаты реализации проекта               ¦
   ¦                             ¦финансирования       ¦по годам (млн. руб.)                        ¦по годам                                              ¦
   ¦                             ¦                     +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦2002  ¦2003   ¦2004  ¦2005  ¦2006   ¦Всего  ¦Показатели   ¦2002   ¦2003  ¦2004 ¦2005  ¦2006  ¦Всего¦
   +-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦Дополнительный фонарь        ¦1. Федеральный       ¦  0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦Выручка от   ¦   0   ¦   0,2¦  0,7¦   1,7¦   2,9¦  5,5¦
   ¦стоп - сигнал                ¦бюджет               ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦реализации,  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦млн. руб. <3>¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦2. Региональный      ¦  0,25¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,25¦Дополнитель- ¦   1   ¦  0   ¦  0  ¦   0  ¦   0  ¦  1  ¦
   ¦                             ¦бюджет <1>           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ные рабочие  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦места, чел.  ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦3. Собственные       ¦  0,35¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0,35¦Срок         ¦      1,5                               ¦
   ¦                             ¦средства для         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦окупаемости, ¦                                        ¦
   ¦                             ¦привлечения          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦годы         ¦                                        ¦
   ¦                             ¦кредитов             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV,         ¦      0,02                              ¦
   ¦                             ¦4. Ранее             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦   0,5 ¦млн. руб.    ¦                                        ¦
   ¦                             ¦вложенные            ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             ¦средства             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦             ¦                                        ¦
   ¦                             +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦5. Привлеченные      ¦  2   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   2   ¦IRR, %       ¦     18                                 ¦
   ¦                             ¦средства <2>         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +-------------+----------------------------------------+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦Прирост платежей:                                     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в федераль- ¦  0   ¦  0,01¦ 0,04¦  0,1 ¦  0,17¦ 0,32¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦ный бюджет    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦- в городской ¦  0   ¦  0,01¦ 0,04¦  0,09¦  0,15¦ 0,29¦
   ¦                             ¦                     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦бюджет        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
   L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
   
   --------------------------------
       <1>  Финансирование  на безвозвратной основе по компенсационной
   схеме.
       <2> Финансирование по компенсационной схеме.
       <3> Прирост по отношению к 2001 г.
   
   ___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                                          Содержание проекта (аннотация)                                                              ¦
   ¦          Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки              ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Разработка дополнительного оборудования для автомобильных заводов г. Москвы                                                                           ¦
   L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
                  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                           (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
                                                     ---------------¬
   1. Шифр проекта                                   ¦ 7720000216   ¦
                                                     L---------------
   
   2. Наименование проекта  Мультиплексная система управления
                            периферийным электрооборудованием
                            автомобиля
   
   3. Содержание:           Разработка электронного оборудования для
                            автомобильных заводов г. Москвы
   
   4. Ориентировочная дата начала реализации проекта -        2002.01
   5. Степень готовности инвестиционного проекта
   5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
   --¬             --¬            --¬                       --¬
   L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
   
   5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
   бизнес - план
   6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ГНЦ НПК
                                                            "Технологический центр"
   7. Показатели эффективности проекта:
   
   срок окупаемости проекта (PBP), лет         -    3,1
   чистый приведенный доход (NPV), млн. руб.   -    0,09
   внутренняя норма рентабельности (IRR), %    -   21
   количество дополнительных рабочих мест      -    1
   

Счетчики
 
Реклама
Разное