Стр. 6
L-------------------------------------+------+-------+--------------
IV.1.5. Обеспечение максимально эффективной защиты социально
уязвимых категорий населения:
- дальнейшее совершенствование механизмов социальной поддержки
и адресной социальной помощи населению Московской области с
использованием социального регистра населения;
- формирование рынка социальных услуг с равными возможностями
для их поставщиков, предоставляющих государственные и
негосударственные социальные услуги, в том числе создание новых
организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания;
- переход на оказание социальных услуг на основе социального
заказа;
- развитие платных услуг в сфере социальной защиты населения;
- разработка мер, направленных на стабилизацию роста стоимости
потребительской корзины;
- привлечение государственных и частных инвестиций в сферу
социальной защиты населения;
- повышение уровня обеспеченности населения Московской области
учреждениями социального обслуживания.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
--------------------------------------T------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+-------------------------------------+------+-------+---------+
¦Обеспеченность населения ¦ 11,1¦ 13 ¦ 15 ¦
¦стационарными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обслуживания, мест на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-------+---------+
¦Доля расходов на социальную политику ¦ 12,4¦ 13 ¦ 13 ¦
¦в структуре расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦консолидированного бюджета Московской¦ ¦ ¦ ¦
¦области в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦ 100 ¦ 102 ¦ 113 ¦
¦услуг населению, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями социального обслуживания¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, в процентах к уровню 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+------+-------+----------
IV.1.6. Формирование единого культурного пространства и
обеспечение равного доступа к культурным ценностям Московской
области:
- стимулирование и поддержка международной деятельности
учреждений культуры и творческих коллективов с целью интеграции в
мировое культурное сообщество;
- развитие системы профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры;
- создание и развитие сети кинокультурных центров, обеспечение
государственного контроля в этой сфере, поэтапный вывод учреждений
культуры, находящихся в муниципальной собственности, на базе
которых создаются центры, из сферы дотационного финансирования;
- развитие платных услуг в сфере культуры;
- привлечение частных инвестиций в сохранение и реставрацию
движимых и недвижимых памятников историко-культурного наследия,
пополнение музейных и библиотечных фондов на основе меценатства и
спонсорства;
- сокращение различий муниципальных образований Московской
области по уровню обеспеченности объектами культуры посредством
строительства:
- школ по различным видам искусств - мощностью не менее 22,4
тыс. мест;
- клубов и учреждений клубного типа - мощностью не менее
79,8 тыс. мест;
- библиотек - не менее 156 единиц;
- парков культуры и отдыха - не менее 68 единиц;
- выставочных залов - не менее 7 единиц;
- театров - мощностью не менее 7,4 тыс. мест.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
--------------------------------------T-------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+-------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Уровень обеспеченности населения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦театрально-зрелищными ¦ 0,44¦ 0,45¦ 0,55¦
¦учреждениями, единиц на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦общедоступными библиотеками, единиц ¦ 21,3 ¦ 21,65¦ 22 ¦
¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубными учреждениями, единиц на 100 ¦ 17,79¦ 18 ¦ 18,2 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦музеями, единиц на 100 тыс. населения¦ 1,48¦ 1,52¦ 1,52¦
+-------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦ 100 ¦ 135 ¦ 210 ¦
¦услуг населению, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями культуры, в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Доля инвестиций в культуру в общем ¦ 0,16¦ 0,18¦ 0,22¦
¦объеме инвестиций в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦
¦в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Число пользователей библиотек, тыс. ¦1857,7 ¦2200 ¦ 2500 ¦
¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Число посещений музеев, тыс. ¦1788,1 ¦2000 ¦ 2100 ¦
¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-------+-------+----------
IV.1.7. Развитие туризма, физической культуры и спорта:
- создание благоприятных условий для развития туристской
деятельности;
- формирование качественного конкурентоспособного регионального
(областного) туристского продукта, его реализация на всероссийском
и международном туристских рынках в целях дальнейшего развития
туристской индустрии Московской области;
- развитие инфраструктуры туризма, создание сбалансированного
рынка туристских услуг;
- развитие экологического, культурно-познавательного,
конгрессного, событийного, экстремального, паломнического и других
видов туризма;
- организация рекламно-информационного обеспечения туристской
деятельности;
- содействие и организация профессиональной подготовки,
повышения квалификации, переподготовки специалистов в сфере
туристской деятельности;
- содействие защите прав и интересов туристов, создание системы
безопасности в сфере туризма;
- привлечение инвестиций в развитие индустрии туризма;
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям
физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в
общеобразовательных учреждениях и по месту жительства;
- внедрение в образовательный процесс эффективной системы
физического воспитания;
- обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом для
жителей Московской области, в том числе на основе применения
механизмов льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений
малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися;
- развитие и повышение качества оказываемых спортивных услуг,
оказываемых организациями физической культуры и спорта;
- строительство объектов физической культуры и спорта мощностью
не менее 64,3 тыс. человеко-мест.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
---------------------------------------T------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦оценка¦прогноз¦индикатор¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Обеспеченность населения спортивными ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружениями: ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивными залами, тыс. кв. м на 10 ¦ 0,98¦ 1,05¦ 1,2 ¦
¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦плоскостными сооружениями, тыс. кв. м ¦ 1,89¦ 2,7 ¦ 3 ¦
¦на 10 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦плавательными бассейнами, кв. м ¦ 43,1 ¦ 58 ¦ 60 ¦
¦зеркала воды на 10 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦100 ¦ 146 ¦ 202 ¦
¦услуг, оказываемых населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта, в процентах к уровню 2005 года¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦100 ¦ 157 ¦ 200 ¦
¦туристских услуг населению в ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦100 ¦ 165 ¦ 198 ¦
¦услуг гостиниц и аналогичных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения в процентах к уровню 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема оборота ¦100 ¦ 156 ¦ 167 ¦
¦общественного питания в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+------+-------+----------
IV.1.8. Повышение качества условий проживания и коммунального
обслуживания, выравнивание параметров обслуживания населения во
всех населенных пунктах Московской области:
- создание рыночно-ориентированной системы хозяйствования и
управления в жилищно-коммунальном комплексе;
- создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию и
развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и
безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- развитие коммунальной теплоэнергетики;
- разработка мер по финансовому оздоровлению организаций
жилищно-коммунального хозяйства;
- совершенствование механизмов государственного регулирования
цен и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг,
повышение качества оказываемых услуг;
- развитие эффективного рынка жилья;
- обеспечение улучшения жилищных условий отдельных категорий
граждан, определенных законодательством, за счет средств бюджетов
всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в
соответствии с объемом государственных обязательств;
- обеспечение комплексной застройки городских и сельских
поселений Московской области с инженерной и социальной
инфраструктурой;
- формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
эффективное функционирование системы ипотечного жилищного
кредитования;
- формирование инфраструктуры ипотечного рынка;
- создание региональной системы рефинансирования ипотечных
кредитов и займов;
- организация информационной и рекламной кампании для населения
Московской области.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
----------------------------------------T-------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Средняя обеспеченность населения общей ¦ 24,6¦ 29 ¦ 30 ¦
¦площадью жилых домов, кв. м на человека¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Доля расходов на жилищно-коммунальные ¦ 8,2¦ 7,6¦ 7,2 ¦
¦услуги в потребительских расходах ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Индекс физического объема инвестиций в ¦ 100 ¦ 126 ¦ 150 ¦
¦жилищно-коммунальный комплекс в ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦ 100 ¦ 119 ¦ 122 ¦
¦жилищных услуг населению в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных ¦ 100 ¦ 124 ¦ 128 ¦
¦коммунальных услуг населению в ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+-------+---------+
¦До конца 2010 года ¦
+-----------------------------------------------T-----------------+
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех ¦ 28 ¦
¦источников финансирования, млн. кв. м общей ¦ ¦
¦площади ¦ ¦
¦В том числе для отдельных категорий граждан, ¦ 7 ¦
¦определенных законодательством, млн. кв. м ¦ ¦
¦общей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Реконструкция жилых домов первых массовых ¦Около 8 ¦
¦серий, млн. кв. м общей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Ликвидация ветхого жилья, млн. кв. м общей ¦Более 3 ¦
¦площади ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Улучшение жилищных условий посредством выдачи ¦Не менее 29 ¦
¦ипотечных кредитов, тыс. семей ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Общий размер выданных ипотечных кредитов, млрд.¦ 23 ¦
¦рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Приобретение жилья в рамках ипотеки, млн. кв. м¦ 1,7 ¦
¦общей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Обеспечение приборным учетом потребляемых ¦ ¦
¦ресурсов и диктующих точек: учет воды, газа, ¦ ¦
¦тепловой энергии в процентах: ¦ ¦
¦промышленных и бюджетных потребителей ¦ 100 ¦
¦многоквартирных жилых домов ¦ 80 ¦
¦индивидуальных собственников жилья ¦ 100 ¦
+-----------------------------------------------+-----------------+
¦Повышение надежности и качества ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг: ¦ ¦
¦сокращение количества аварий и повреждений в ¦ ¦
¦системах инженерного обеспечения в год: ¦ ¦
¦аварий на 1 км тепловых сетей ¦ 0,2 ¦
¦аварий на 1 км водопроводных ¦ 0,1 ¦
¦и канализационных сетей ¦ ¦
L-----------------------------------------------+------------------
IV.1.9. Обеспечение функционирования потребительского рынка
товаров и услуг, удовлетворение потребности населения в
качественных и безопасных товарах и услугах:
- создание единой системы обеспечения населения качественными
товарами и услугами по доступным ценам;
- стимулирование притока инвестиций, в том числе и иностранных,
в развитие потребительского рынка и сферы услуг;
- приведение технологий торговли в соответствие с современными
европейскими стандартами;
- расширение рынка предоставления социальных услуг;
- внедрение и распространение механизмов безналичных расчетов
за товары и услуги;
- развитие системы потребительских кредитов.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
----------------------------------T-----T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+---------------------------------+-----+-------+---------+
¦Индекс физического объема оборота¦ 100 ¦ 223 ¦ 250 ¦
¦розничной торговли в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-----+-------+---------+
¦Индекс физического объема платных¦ 100 ¦ 139 ¦ 150 ¦
¦услуг населению в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе по видам услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовые ¦ 100 ¦ 116 ¦ 133 ¦
¦транспортные ¦ 100 ¦ 230 ¦ 234 ¦
¦услуги связи ¦ 100 ¦ 115 ¦ 142 ¦
¦жилищные ¦ 100 ¦ 119 ¦ 122 ¦
¦коммунальные ¦ 100 ¦ 124 ¦ 128 ¦
¦услуги учреждений культуры ¦ 100 ¦ 135 ¦ 210 ¦
¦туристские ¦ 100 ¦ 157 ¦ 200 ¦
¦физической культуры и спорта ¦ 100 ¦ 146 ¦ 202 ¦
¦услуги гостиниц и аналогичных ¦ 100 ¦ 165 ¦ 198 ¦
¦средств размещения ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинские ¦ 100 ¦ 154 ¦ 178 ¦
¦санаторно-оздоровительные ¦ 100 ¦ 108 ¦ 133 ¦
¦ветеринарные ¦ 100 ¦ 200 ¦ 350 ¦
¦услуги в системе образования ¦ 100 ¦ 129 ¦ 149 ¦
+---------------------------------+-----+-------+---------+
¦Доля торговых площадей, ¦ ... ¦ ... ¦ 45 ¦
¦соответствующих европейским ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартам, в процентах от общего¦ ¦ ¦ ¦
¦размера торговых площадей ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+-----+-------+----------
IV.1.10. Снижение уровня безработицы, повышение
профессионализма и конкурентоспособности трудовых ресурсов,
формирование цивилизованного рынка труда:
- разработка предложений по развитию форм и методов оказания
содействия занятости населения;
- развитие системы социального партнерства в сфере подготовки
кадров;
- развитие кадрового потенциала организаций посредством
формирования регионального заказа на подготовку кадров начального
и среднего профессионального образования с учетом потребностей
экономики Московской области в квалифицированных кадрах;
- совершенствование и развитие системы профессионального
обучения, подготовки и переподготовки персонала организаций
Московской области;
- разработка механизмов, способствующих формированию
экономической заинтересованности работодателей к созданию
безопасных и безвредных условий труда;
- совершенствование организации оплаты труда и нормирования
труда на основе социального партнерства;
- развитие системы обеспечения населения информацией о
состоянии рынка труда, требованиях, предъявляемых к профессии,
возможностях трудоустройства и профессионального обучения в
системе профессионального образования Московской области.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
--------------------------------------T------T--------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦индикатор¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Уровень официально зарегистрированной¦ 0,9¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦
¦безработицы в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Соотношение средней начисленной ¦ 2,6¦ 4,47¦ 5,42¦
¦заработной платы и величины ¦ ¦ ¦ ¦
¦прожиточного минимума, раз ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Среднемесячная начисленная заработная¦9557,4¦25500 ¦ 32000 ¦
¦плата в среднем по Московской ¦ ¦ ¦ ¦
¦области, рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Доля лиц с высшим и средним ¦ 48,1¦ 45 ¦ 43 ¦
¦профессиональным образованием в общей¦ ¦ ¦ ¦
¦численности официально ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных безработных в ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Число пострадавших на производстве, ¦ 2,2¦ 2 ¦ 1,8 ¦
¦человек на 1000 работающих ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+--------+---------+
¦Доля трудоустроенных граждан в общей ¦ 73,3¦ 75 ¦ 80 ¦
¦численности граждан, обратившихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы службы занятости, в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+------+--------+----------
IV.1.11. Улучшение экологической обстановки в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения Московской
области:
- разработка мер по предупреждению возникновения природных и
антропогенных чрезвычайных ситуаций;
- разработка и реализация проектов в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую
природную среду, в том числе в рамках Киотского протокола;
- сохранение природных комплексов, особо охраняемых природных
территорий и природного биологического разнообразия через
оптимизацию размещения производительных сил;
- решение проблемы утилизации и переработки бытовых отходов,
минимизация техногенного влияния полигонов захоронений твердых
бытовых отходов на подземные и поверхностные воды:
- строительство 5 полигонов твердых бытовых отходов;
- рекультивация 3 полигонов твердых бытовых отходов;
- строительство предприятий (комплексов) по переработке и
сортировке твердых бытовых отходов (ежегодное изъятие из объемов
захоронения 860 тыс. тонн твердых бытовых отходов);
- развитие системы информационного обеспечения управления
природопользованием путем совершенствования систем экологического
учета и комплексного экологического мониторинга;
- экологическое образование, улучшение информированности
населения Московской области в вопросах экологии.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
---------------------------------------T------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Объем сброса загрязненных сточных вод,¦ 635,1¦ 630 ¦ 625 ¦
¦млн. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Объем вредных веществ, выбрасываемых в¦ 167,3¦ 160 ¦ 155 ¦
¦атмосферный воздух стационарными ¦ ¦ ¦ ¦
¦источниками загрязнения, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦До конца 2010 года ¦
+-----------------------------------------------------T---------+
¦Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану¦ 8,3 ¦
¦окружающей среды, млрд. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+---------+
¦Сохранение ресурсного потенциала и генофонда более 15 видов ¦
¦птиц и 20 видов млекопитающих ¦
+---------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение условий среды обитания для сохранения 10 видов рыб ¦
L----------------------------------------------------------------
IV.2. Важнейшим условием для достижения стратегической цели
является создание условий для формирования конкурентоспособной,
динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить
устойчивое экономическое развитие Московской области и повышение
эффективности государственного управления.
IV.2.1. Инвестиционная политика.
Инвестиционная политика Московской области определяет систему
мер государственного регулирования экономики, направленную на
формирование благоприятного инвестиционного климата для
привлечения частных инвестиций и повышения эффективности
использования государственных инвестиционных ресурсов.
Главной целью инвестиционной политики является создание
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности,
мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов
в реальный сектор экономики для обеспечения необходимых темпов
экономического роста и реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития Московской области.
Основными задачами инвестиционной политики являются:
- наращивание объемов и повышение качества привлекаемых
инвестиций в экономику Московской области;
- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов
и программ развития;
- привлечение инвестиций в реализацию инновационных проектов
для обеспечения взаимодействия представителей науки и
производственного сектора экономики;
- стимулирование привлечения инвестиций в создание объектов
недвижимости, объектов транспортной, социальной и инженерной
инфраструктуры;
- создание правовых и организационных условий для привлечения в
экономику Московской области инвестиций, кредитно-финансовых
ресурсов, новейших технологий в целях модернизации
производственной базы и обновления основных фондов предприятий во
всех отраслях экономики;
- развитие регионального сегмента фондового рынка как
инструмента мобилизации и эффективного распределения
инвестиционных ресурсов за счет интеграции Московской области в
единую общероссийскую инфраструктуру фондового рынка.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
---------------------------------------T------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Индекс физического объема инвестиций в¦ 100 ¦ 155 ¦ 160 ¦
¦основной капитал в процентах к уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Иностранные инвестиции, млрд. долларов¦ 2,7¦ 6,6¦ 7,4 ¦
¦США ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+-------+---------+
¦Доля инвестиций в основной капитал в ¦ 22,3¦ 25,1¦ 29,4 ¦
¦объеме валового регионального ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукта в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+------+-------+----------
IV.2.2. Создание и развитие промышленных округов в целях
сглаживания дифференциации в уровнях экономического развития
муниципальных образований Московской области посредством улучшения
инвестиционного климата и создания условий для развития
конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего
сервиса:
- стимулирование инвестиций в формирование современной
инфраструктуры и создание сети строительных площадок, готовых к
размещению объектов инновационной сферы, промышленности,
логистики, сопутствующего сервиса;
- создание системы организационных, правовых и экономических
условий, обеспечивающих переход к современному технологическому
укладу путем ускоренного внедрения современных технологических и
управленческих решений при размещении и развитии производительных
сил;
- развитие транспортной инфраструктуры в целях интеграции
Московской области в мировую систему логистики и дистрибуции
товаров, стимулирование транзитных перевозок и снижение
транспортной составляющей в цене реализуемой на территории
Московской области продукции;
- наращивание налогооблагаемой базы и доходов бюджетов всех
уровней, обеспечение развития экономики депрессивных территорий
без систематического использования дотаций из бюджета Московской
области.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
------------------------------------------T------T--------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦индикатор¦
+-----------------------------------------+------+--------+---------+
¦Валовой региональный продукт в процентах ¦ 100 ¦ 169 ¦ 181 ¦
¦к уровню 2005 года в сопоставимой оценке ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+--------+---------+
¦Индекс промышленного производства в ¦ 100 ¦ 255 ¦ 255 ¦
¦процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+--------+---------+
¦До конца 2010 года ¦
+-----------------------------------------T-------------------------+
¦Дополнительные доходы бюджетов всех ¦ 71,36 ¦
¦уровней и государственных внебюджетных ¦ ¦
¦фондов, млрд. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦Дополнительные доходы консолидированного ¦ 28,51 ¦
¦бюджета Московской области, млрд. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦Общий объем внебюджетных инвестиций в ¦ 341,6 ¦
¦создание промышленных округов, млрд. ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦В том числе в инфраструктурную подготовку¦ 84,6 ¦
¦территорий промышленных округов, млрд. ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦Вовлечение в оборот земель, га ¦ 4700 ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦Создание инженерной и транспортной ¦ 4700 ¦
¦инфраструктуры на территории площадью, га¦ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------+
¦Введение в эксплуатацию объектов, единиц:¦ ¦
¦технопарки ¦ 3 ¦
¦индустриальные и агропромышленные парки ¦ 26 ¦
¦логистические и многофункциональные парки¦ 13 ¦
L-----------------------------------------+--------------------------
IV.2.3. Развитие инновационной деятельности, имеющее своей
целью формирование системы, обеспечивающей создание,
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности,
включение в экономический оборот объектов интеллектуальной
собственности, увеличение производства инновационной и наукоемкой
продукции, и предусматривающее:
- разработку нормативной правовой базы инновационной
деятельности в Московской области;
- разработку механизмов ресурсной поддержки инновационной
деятельности, в том числе механизмов создания фондов венчурного
финансирования;
- формирование благоприятной среды для инновационной
деятельности, привлекательной для инвестиций в научную и
производственную сферу экономики;
- создание институтов поддержки инновационной деятельности,
формирование и развитие инфраструктуры инновационной деятельности,
способствующей коммерциализации результатов исследований и
разработок, их использованию в производстве инновационной и
наукоемкой продукции;
- финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и внедрению производства новой
или усовершенствованной продукции в рамках мероприятий областных
целевых программ;
- предоставление грантов Московской области для финансирования
создания объектов интеллектуальной собственности и внедрения
результатов научно-исследовательских работ в производство;
- размещение государственного заказа на закупку продукции,
созданной в результате инновационной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
----------------------------------------T------T-------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз¦индикатор¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Количество инновационно-активных ¦ 138 ¦ 250 ¦ 270 ¦
¦организаций, единиц ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Удельный вес численности работников, ¦ 3,4¦ 5 ¦ 6 ¦
¦выполняющих научные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработки, в общей численности занятых¦ ¦ ¦ ¦
¦в экономике в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Внутренние затраты на научные ¦ 3,5¦ 4,4¦ 5,6 ¦
¦исследования и разработки в процентах к¦ ¦ ¦ ¦
¦валовому региональному продукту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Доля отгруженной инновационной ¦ 11,2¦ 20 ¦ 25 ¦
¦продукции в общем объеме отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Затраты на технологические инновации, ¦ 7,2¦ 10 ¦ 13 ¦
¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+-------+---------+
¦Доля инвестиций в основной капитал по ¦ 2,2¦ 4 ¦ 6 ¦
¦виду деятельности "Научные исследования¦ ¦ ¦ ¦
¦и разработки" в общем объеме инвестиций¦ ¦ ¦ ¦
¦в основной капитал в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+------+-------+----------
IV.2.4. Развитие агропромышленного комплекса:
- создание экономических и правовых условий для привлечения
инвестиций в сельское хозяйство Московской области за счет средств
промышленных предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, организаций торговли, а также средств других
инвесторов;
- создание условий для повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции;
- стимулирование создания сельскохозяйственными организациями
собственных перерабатывающих производств, организации оптово-
сбытовых структур;
- формирование эффективного механизма адресного
государственного стимулирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- обеспечение возможности перепрофилирования хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- создание условий для сокращения числа убыточных хозяйств;
- создание механизма реального движения земельных долей;
- создание условий для устойчивого развития сельских
территорий, газификация сельских населенных пунктов;
- улучшение жилищных условий сельских жителей;
- развитие социальной инфраструктуры сельских поселений.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
----------------------------------------T-------T--------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦индикатор¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Индекс физического объема производства ¦ 100 ¦ 115 ¦ 125 ¦
¦сельскохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦
¦в процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Доля убыточных сельскохозяйственных ¦ 47,9 ¦ 25 ¦ 20 ¦
¦организаций в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Индекс физического объема инвестиций ¦ 100 ¦ 136 ¦ 157 ¦
¦в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сельскохозяйственное производство ¦ ¦ ¦ ¦
¦в процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Соотношение средней заработной платы ¦ 0,88¦ 1 ¦ 1 ¦
¦работников сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций и средней заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в целом по Московской области, раз ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство молока, тыс. тонн ¦ 950 ¦ 1140 ¦ 1300 ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство скота и птицы (в живом ¦ 203,1 ¦ 240 ¦ 280 ¦
¦весе), тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство зерна, тыс. тонн ¦ 210,4 ¦ 450 ¦ 500 ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство овощей, тыс. тонн ¦ 643,8 ¦ 720 ¦ 750 ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство картофеля, тыс. тонн ¦ 941,4 ¦ 950 ¦ 995 ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Индекс промышленного производства ¦ 100 ¦ 160 ¦ 170 ¦
¦пищевых продуктов в процентах ¦ ¦ ¦ ¦
¦к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦Производство отдельных видов пищевых ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦мясо, включая субпродукты 1 категории, ¦ 134,9 ¦ 190 ¦ 210 ¦
¦тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦
¦колбасные изделия, тыс. тонн ¦ 175,6 ¦ 250 ¦ 270 ¦
¦цельномолочная продукция в пересчете ¦ 659 ¦ 737 ¦ 800 ¦
¦на молоко, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦
¦плодоовощные консервы, тыс. усл. банок ¦2458 ¦ 3490 ¦ 3600 ¦
+---------------------------------------+-------+--------+---------+
¦До конца 2010 года ¦
+---------------------------------------T--------------------------+
¦Газификация сельских населенных ¦ 854 ¦
¦пунктов, единиц ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------------------+
¦Ввод в эксплуатацию: ¦ ¦
¦разводящих газовых сетей низкого ¦ 2,5 ¦
¦давления, тыс. км ¦ ¦
¦объектов водоснабжения, единиц ¦ 79 ¦
¦водопроводных сетей, км ¦ 53,8 ¦
+---------------------------------------+--------------------------+
¦Ввод в эксплуатацию объектов ¦ ¦
¦социальной сферы: ¦ ¦
¦здравоохранения, единиц ¦ 46 ¦
¦образования, единиц ¦ 54 ¦
¦спортивных сооружений, единиц ¦ 78 ¦
¦объектов культуры, единиц ¦ 19 ¦
¦жилья в сельской местности, тыс. кв. м ¦ 400 ¦
¦общей площади ¦ ¦
¦В том числе для молодых семей и ¦ 150 ¦
¦молодых специалистов, тыс. кв. м общей ¦ ¦
¦площади ¦ ¦
L---------------------------------------+---------------------------
IV.2.5. Развитие транспортно-логистической системы в целях
формирования единой транспортной системы Московской области и
наиболее полного использования "транзитной" функции Московской
области:
- стимулирование инвестиций в создание региональных сетей и
грузообрабатывающих терминалов, мультимодальных терминальных
комплексов многоцелевого назначения;
- оптимизация территориального расположения объектов
товаропроводящей сети для обслуживания международных и
межрегиональных перевозок;
- создание и использование интегрированной системы транспортной
информации для объединения всех звеньев и объектов инфраструктуры
в единую логистическую сеть;
- разработка механизмов повышения устойчивости транспортно-
дорожного комплекса;
- обеспечение безопасности и повышение качества транспортных
услуг;
- развитие международного транзита через территорию Московской
области с использованием международных транспортных коридоров;
- повышение конкурентоспособности отечественных перевозчиков;
- развитие скоростного пригородного сообщения между г. Москвой
и городами Московской области.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
------------------------------------T-------T--------T---------¬
¦Показатели ¦2005 ¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦прогноз ¦индикатор¦
+-----------------------------------+-------+--------+---------+
¦Грузооборот автомобильного ¦ 1998,7¦ 2430,4¦ 2970¦
¦транспорта, млн. тонно-км ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе международный, млн. ¦ 21,1¦ 26 ¦ 34¦
¦тонно-км ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+--------+---------+
¦Индекс физического объема оборота ¦ 100 ¦ 175 ¦ 208¦
¦оптовой торговли в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+--------+---------+
¦Пассажирооборот автомобильного ¦ 8990,8¦ 9840 ¦ 9900¦
¦транспорта, млн. пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦километров ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+--------+---------+
¦Индекс физического объема ¦ 100 ¦ 134 ¦ 153¦
¦инвестиций в основной капитал по ¦ ¦ ¦ ¦
¦виду деятельности "Транспорт" ¦ ¦ ¦ ¦
¦в процентах к уровню 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-------+--------+----------
IV.2.6. Развитие связи и телекоммуникаций, направленное на
уменьшение дифференциации муниципальных образований Московской
области по уровню развития связи, обеспечение доступности услуг
связи, телевидения и Интернета населению Московской области:
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций
(включая иностранные) в развитие связи и телекоммуникаций на
территории Московской области;
- создание конкурентной среды, обеспечивающей привлечение на
территорию Московской области альтернативных операторов;
- телефонизация удаленных и малонаселенных пунктов Московской
области;
- развитие современных телекоммуникационных систем,
мультисервисной сети связи и новых видов телекоммуникационных
услуг.
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
----------------------------------------T--------T-------T----------¬
|