Стр. 3
|Просвещение | | | | | |
|(музыкальные школы) | 139958 | 27656 | 44395 | 36347 | 31560 |
|Образование | 4639895 | 810133 |1471274 |1240912 |1117576 |
| | +198000 | - |+ 51000 | +60000 | +87000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
|Питание школьников | | | | | |
|и субсидии на детей | | | | | |
|в д/саду | 751260 | 250570 | 167045 | 83523 | 250122 |
|Культура | 256500 | 50685 | 70178 | 80592 | 55045 |
|Здравоохранение | 1950930 | 355458 | 572349 | 526296 | 496827 |
| | +4000 | - | - | - | +4000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
|Социальное обеспечение | 181628 | 31167 | 49784 | 61645 | 39032 |
|Бесплатное питание | | | | | |
|пенсионеров | 33016 | 8254 | 8254 | 8254 | 8254 |
|Доплаты многодетным и | 37620 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 |
|студенческим семьям | | | | | |
|Молодежная политика | 9666 | 1918 | 2649 | 3019 | 2080 |
+------------------------+----------------+-----------+-----------+----------+------------+
|Всего финансовых | | | | | |
|ресурсов | 14069438,6 |2873338,3 |3965500,7 |3805453,5 |3425146,1 |
| | +834955 | - |+218463 |+392266 |+224226 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
L------------------------+----------------+-----------+-----------+----------+-------------
Приложение 3
к распоряжению Мэра Москвы
от 29 декабря 1997 г. N 1012-РМ
АССИГНОВАНИЯ
ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ
И ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ С ОСНОВНОГО
СЧЕТА, НА 1998 ГОД (БЕЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ)
(тыс. рублей)
---------------------------------------T-----------T----------------------------------------------
| | | в том числе по кварталам |
| | Всего +----------T-----------T----------T-----------+
| | | I | II | III | IV |
+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
|УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА 10757198,3 2966810,5 2110619,2 2538460 3141308,6 |
| +1912685 - +1038645 +342766 +531274 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 11372,3 2657,5 2374,2 3155 3185,6 |
| Капитальные вложения 5000 1130 1344 1365 1161 |
| Охрана окружающей природной среды 310000 99200 75299 58900 76601 |
| Транспорт, дорожное хозяйство 3400000 736600 784101 949199 930100 |
| +204500 - +134500 - +70000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| из них: на подготовку и проведение |
| Всемирных юношеских игр 34500 - 34500 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Жилищно - коммунальное хозяйство 6840920 2093942 1187867 1496716 2062395 |
| +1652885 - +887900 +340566 +424419 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Образование 19906 4361 5084 5125 5336 |
| Обслуживание государств. долга 138000 18400 47000 16300 56300 |
| +55300 - +16245 +2200 +36855 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Прочие расходы 32000 10520 7550 7700 6230 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ |
|И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ГОР. ИСТОЧНИКОВ 497864,4 164617 83578,2 127569,1 122100,1 |
| +810540 +140000 +78040 +13700 +578800 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 8964,4 2052 1926,2 2463,1 2523,1 |
| Капитальные вложения 500 103 135 140 122 |
| +810540 +140000 +78040 +13700 +578800 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Архитектура и градостроительство 4500 579 1200 1266 1455 |
| Обслуживание государств. долга 483900 161883 80317 123700 118000 |
| |
|МОСКОМАРХИТЕКТУРА 54182,1 7491,4 14163,7 15228,4 17298,6 |
| Государственное управление 5182,1 1193,4 1102,7 1430,4 1455,6 |
| Архитектура и градостроительство 49000 6298 13061 13798 15843 |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 371921,1 67097,8 98415,9 104673,4 101734 |
| +50000 - - +14457 +35543 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 12521,1 2923,8 2608,9 3484,4 3504 |
| Расходы на пополнение фонда |
| продовольственных ресурсов 359400 64174 95807 101189 98230 |
| Сельское хозяйство и рыболовство 50000 - - 14457 35543 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
|ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА 14968155,2 3207227,2 4015641,6 3957686 3787600,4 |
| +34912,2 +11329,0 +11966,2 +11617,0 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 11.06.1998 N 588-РМ) |
| +984181 - +305381 +293740 +385060 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| в том числе: |
|- КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 371960 - 121960 169611 80389 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| из них на подготовку и |
| проведение Всемирных |
| юношеских игр 15000 - 15000 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
|- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 2692800 537158 730486 738801 686355 |
|- НАУКА 317000 56603 84504 89252 86641 |
|- СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 50000 - - 15000 35000 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
|- КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 1312456,3 371727,2 410799,6 299595,9 230333,6 |
| +33652 - +9652 - +24000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 20467,3 4544,2 4573,6 5550,9 5798,6 |
| Образование 1250777 353614 397004 289171 210988 |
| (на подготовку и 33652 - 9652 - 24000 |
| проведение Всемирных |
| юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Культура и искусство 2100 525 525 525 525 |
| Социальная политика 39112 13044 8697 4349 13022 |
| в т.ч. фонд соц. защиты 39112 13044 8697 4349 13022 |
| |
|- КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 4118486 879474,3 1099406,3 1071587,5 1068017,9 |
| +171400 - +11000 +18000 +142400 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 17755 4100,3 3760,3 4911,5 4982,9 |
| Медицинские исследования 47534 9000 13807 12359 12368 |
| Образование 94467 18663 29961 24538 21305 |
| Здравоохранение 3949280 845349 1049515 1027416 1027000 |
| +171400 - +11000 +18000 +142400 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Социальная политика 9450 2362 2363 2363 2362 |
| в т.ч. фонд соц. защиты 9450 2362 2363 2363 2362 |
| |
|- КОМИТЕТ ФАРМАЦИИ 10486,5 2426 2762 2469,2 2829,3 |
| +25000 - +10000 +5000 +10000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 4052,5 925 874 1112,2 1141,3 |
| Образование 3893 963 1203 740 987 |
| Здравоохранение 2541 538 685 617 701 |
| +25000 - +10000 +5000 +10000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|- ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 2000 357 533 563 547 |
| Здравоохранение 2000 357 533 563 547 |
| |
|- КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 550332,8 108858,3 151576,3 170927,9 118970,3 |
| +4000 - +3000 +1000 - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 7201,8 1593,3 1621,3 1942,9 2044,3 |
| Образование 30398 5999 9635 7902 6862 |
| Культура и искусство 512733 101266 140320 161083 110064 |
| (на подготовку и 4000 - 3000 1000 - |
| проведение Всемирных |
| юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|- КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 3160456 642996,3 817218,1 835270,5 864971,1 |
| +2000 - - +2000 - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 226445 50463,3 50274,1 61648,5 64059,1 |
| Образование 4348 847 1545 1304 652 |
| Здравоохранение 4317 943 1122 1122 1130 |
| Социальная политика 2925346 590743 764277 771196 799130 |
| +2000 - - +2000 - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| в т.ч. фонд соц. защиты 1048204 202220 275918 257517 312549 |
| |
|- КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ 30162,3 6044,5 8164,8 9366,9 6586,1 |
| Государственное управление 1624,3 377,5 340,8 450,9 455,1 |
| Социальная политика 28538 5667 7824 8916 6131 |
| |
|- МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ |
| ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 175751,8 41313,9 47185,2 46112,4 41140,3 |
| Государственное управление 3713,8 867,9 773,2 1033,4 1039,3 |
| Образование 44038 8700 13967 11439 9932 |
| Здравоохранение и физическая |
| культура 128000 31746 32445 33640 30169 |
| +20669 - +20669 - - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| (на подготовку и |
| проведение Всемирных |
| юношеских игр) 20669 - 20669 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|- КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И |
| СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 391384 77707 107293 122267 84117 |
| +4350 - +4350 - - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Средства массовой информации 391384 77707 107293 122267 84117 |
| (на подготовку и проведение +4350 - +4350 - - |
| Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|- МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД |
| ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО |
| СТРАХОВАНИЯ 1250000 300000 306000 307000 337000 |
| +143900 - +25000 +50629 +68271 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Здравоохранение 1250000 300000 306000 307000 337000 |
| +143900 - +25000 +50629 +68271 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
|- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ |
| ИСТОРИКО - АРХИВНЫЙ И ПРИРОДНО - |
| ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК |
| "КОЛОМЕНСКОЕ" 22249 4409 6103 6962 4775 |
| Культура и искусство 22249 4409 6103 6962 4775 |
| |
|- МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР |
| "НОВАЯ ОПЕРА" 25060 5467 7374 6841 5378 |
| Культура и искусство 25060 5467 7374 6841 5378 |
| |
|- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР |
| "ЛЕНКОМ" 12776 2532 3504 3998 2742 |
| Культура и искусство 12776 2532 3504 3998 2742 |
| |
|- ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ |
| А. ШИЛОВА 3860 965 965 965 965 |
| Культура и искусство 3860 965 965 965 965 |
| |
|- КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 78925,9 20224,3 17155,3 17481,2 24065,1 |
| Государственное управление 37925,9 8434,3 8445,3 10311,2 10735,1 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство 41000 11790 8710 7170 13330 |
| |
|- АССОЦИАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. МОСКВЫ 7980 1995 1995 1995 1995 |
| Социальная политика 7980 1995 1995 1995 1995 |
| в т.ч. фонд соц. защиты 7980 1995 1995 1995 1995 |
| |
|- АССОЦИАЦИЯ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ 7200 1800 1800 1800 1800 |
| Социальная политика 7200 1800 1800 1800 1800 |
| в т.ч. фонд соц. защиты 7200 1800 1800 1800 1800 |
| |
|- МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ |
| "ВЕТЕРИНАРИЯ" 10000 2540 2477 2357 2626 |
| Сельское хозяйство 10000 2540 2477 2357 2626 |
| |
|- ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ |
| ПОЛИТИКИ 714749,8 127958,3 190190,1 201208,7 195392,7 |
| Государственное управление 6355,8 1462,3 1352,1 1756,7 1784,7 |
| Промышленность и энергетика 708394 126496 188838 199452 193608 |
| |
|- УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС 21176,9 5104,6 4191,6 6007,6 5873,1 |
| Государственное управление 21176,9 5104,6 4191,6 6007,6 5873,1 |
| |
|- КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ |
| (БАНКРОТСТВЕ) 2861,9 641,5 633,3 777,2 809,9 |
| Государственное управление 2861,9 641,5 633,3 777,2 809,9 |
| |
|- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
| РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 50000 8925 13325 14080 13670 |
| +50000 - +15000 +10000 +25000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Прочие расходы 50000 8925 13325 14080 13670 |
| +50000 - +15000 +10000 +25000 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| "АО "ЛУЖНИКИ" 62550 - 62550 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Прочие расходы (на подготовку и |
| проведение Всемирных |
| юношеских игр) 62550 - 62550 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 44700 - 22200 22500 - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 57561,9 14514,9 14194 14013 14840 |
| +5000 - - +2500 +2500 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 57561,9 14514,9 14194 14013 14840 |
| +5000 - - +2500 +2500 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 29843,8 5328 7955 8402,8 8158 |
| Государственное управление 12743,8 2275 3397 3588,8 3483 |
| Прочие 17100 3053 4558 4814 4675 |
| |
|МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ |
|АРХИВОВ 28285,4 6766,7 5788,9 7809,3 7920,5 |
| Государственное управление 28285,4 6766,7 5788,9 7809,3 7920,5 |
| |
|ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|МЭРИИ 305073,8 101803,3 33701,5 91042,5 78526,5 |
| -34912,2 -11329,0 -11966,2 -11617,0 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 11.06.1998 N 588-РМ) |
| +5600 - +5600 - - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 260238,9 93594,3 21981,5 78115,6 66547,5 |
| (на подготовку и проведение |
| Всемирных юношеских игр) +5600 - +5600 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Образование 1053 368 38 609 38 |
| Культура и искусство 270 46 82 53 89 |
| Средства массовой информации 500 100 135 155 110 |
| Прочие расходы 43011,9 7695 11465 12109,9 11742 |
| -34912,2 -11329,0 -11966,2 -11617,0 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 11.06.1998 N 588-РМ) |
| |
|ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 1102000 285486 195690 316926 303898 |
| Правоохранительная деятельность |
| и обеспечение нац. безопасности 1102000 285486 195690 316926 303898 |
| (на подготовку и проведение +13486 - +13486 - - |
| Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ |
|НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 8900 2225 2225 2225 2225 |
| Правоохранительная деятельность |
| и обеспечение нац. безопасности 8900 2225 2225 2225 2225 |
| (на подготовку и проведение |
| Всемирных юношеских игр) 4000 - 4000 - - |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ |
|БЕЗОПАСНОСТИ ПО Г. МОСКВЕ И |
|МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 9830 - 9830 - - |
|(на подготовку и проведение |
|Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 1200 - 1200 - - |
|РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|(на подготовку и проведение |
|Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ |
|НА ВОЗДУШНОМ И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 4250 1062 1062 1063 1063 |
| Правоохранительная деятельность |
| и обеспечение нац. безопасности 4250 1062 1062 1063 1063 |
| (на подготовку и проведение 1500 - 1500 - - |
| Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ |
|ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И |
|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 55000 9821 14662 15485 15032 |
| Предупреждение и ликвидация |
| последствий чрезвычайных ситуаций 55000 9821 14662 15485 15032 |
| |
|ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. МОСКВЫ 26000 4643 6931 7320 7106 |
| Прочие расходы 26000 4643 6931 7320 7106 |
| |
|ЦЕНТР ПО ИЗДАНИЮ КНИГИ ПАМЯТИ |
|Г. МОСКВЫ 500 89 133 141 137 |
| Прочие расходы 500 89 133 141 137 |
| |
|МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ |
|НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 3500 625 933 985 957 |
| Прочие расходы 3500 625 933 985 957 |
| |
|СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 24000 4285 6398 6758 6559 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство 4000 714 1066 1127 1093 |
| Мобилизационная подготовка 20000 3571 5332 5631 5466 |
| |
|МОСКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 19578,9 5126,1 3331,6 5818,1 5303,1 |
| Государственное управление 19578,9 5126,1 3331,6 5818,1 5303,1 |
| |
|МОСКОВСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 108614 15446,5 15762,8 50462,2 26942,5 |
| Государственное управление 8614 1956,5 1867,8 2362,2 2427,5 |
| Сельское хозяйство 100000 13490 13895 48100 24515 |
| |
|ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЕ |
|УПРАВЛЕНИЕ 6825,6 1514,7 1527,7 1848,4 1934,8 |
| Государственное управление 6825,6 1514,7 1527,7 1848,4 1934,8 |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА |
|И УСЛУГ 17678,5 3654,1 4187,6 4923 4913,8 |
| +2300 - +2300 - - |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 9678,5 2229,1 2065,6 2662 2721,8 |
| Прочие расходы 8000 1425 2122 2261 2192 |
| (на подготовку и проведение 2300 - 2300 - - |
| Всемирных юношеских игр) |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО |
|ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 3669,5 866,7 752,6 1025,8 1024,4 |
| Государственное управление 3669,5 866,7 752,6 1025,8 1024,4 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ |
|РАБОТ 526,6 127,5 103,7 149,3 146,1 |
| Государственное управление 526,6 127,5 103,7 149,3 146,1 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ЗА |
|РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1124,2 264,4 231,6 314,3 313,9 |
| Государственное управление 1124,2 264,4 231,6 314,3 313,9 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННО - |
|ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 1379 316,1 295,4 379,6 387,9 |
| Государственное управление 1379 316,1 295,4 379,6 387,9 |
| |
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ |
|ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ |
|НЕЖИЛОГО ФОНДА В Г. МОСКВЕ 3177,9 744,1 658,8 886,8 888,2 |
| Государственное управление 3177,9 744,1 658,8 886,8 888,2 |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ |
|МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 178621,6 31124,7 47369,9 50620,1 49506,9 |
| Государственное управление 2121,6 531,7 392,9 615,1 581,9 |
| Развитие рыночной инфраструктуры 176500 30593 46977 50005 48925 |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ |
|И РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ 117717,5 23241,8 29196 32773,5 32506,2 |
| +809273 - - +16000 +793273 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 22117,5 6262,8 3596 6248,5 6010,2 |
| Архитектура и градостроительство 46500 6979 12397 13091 14033 |
| Капитальные вложения 49100 10000 13203 13434 12463 |
| Обслуживание государственного |
| долга 809273 - - 16000 793273 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 3039885 353628,3 689173,2 879526,4 1117557,1 |
| +193826 - +39000 +43735 +111091 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Государственное управление 48206 11754,3 9376,2 13751,4 13324,1 |
| Правоохранительная деятельность |
| и обеспечение нац. безопасности 62850 15712 15712 15713 15713 |
| Социальная политика 418192 - 318192 100000 - |
| (фонд социальной защиты) |
| Резервный фонд 1294537 231151 345092 364476 353818 |
| +193826 - +39000 +43735 +111091 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Обслуживание государств. долга 1213100 94490 - 384741 733869 |
| Прочие расходы 3000 521 801 845 833 |
| |
|КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ |
|Г. МОСКВЫ 870000 - 423489 221634 224877 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Прочие расходы 870000 - 423489 221634 224877 |
|(абзац введен распоряжением Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| |
|МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ |
|БУМАГ 48500 11663 13329 10490 13018 |
| Развитие рыночной инфраструктуры 48500 11663 13329 10490 13018 |
| |
|МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ |
|ЗАЙМОВ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 2006143,1 27156,6 894825,9 817691,4 266469,2 |
| Государственное управление 1643,1 382,6 343,9 456,4 460,2 |
| Обслуживание государств. долга 2000000 25974 893682 815803 264541 |
| Развитие рыночной инфраструктуры 4500 800 800 1432 1468 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 4400 786 1173 1238 1203 |
| Судебная власть 4400 786 1173 1238 1203 |
| |
|ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 91606 16351 24422 25787 25046 |
| Промышленность, энергетика 91606 16351 24422 25787 25046 |
| |
|МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ |
|КОМИССИЯ 1768,3 316 471 498,3 483 |
| Прочие расходы 1768,3 316 471 498,3 483 |
| |
|МОСГОСЭКСПЕРТИЗА 9800 2300 2600 2600 2300 |
| Капитальные вложения 9800 2300 2600 2600 2300 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ |
|НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 40000 10000 10000 10000 10000 |
| Прочие расходы 40000 10000 10000 10000 10000 |
| |
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЦЕН Г. МОСКВЫ 7888 1577 2366 2367 1578 |
| Прочие расходы 7888 1577 2366 2367 1578 |
| |
|УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
|СЛУЖБЫ И КАДРОВ МЭРИИ 13917,7 2809,3 2996,5 3874,8 4237,1 |
| Государственное управление 3217,7 789,3 616,5 924,8 887,1 |
| Образование 10700 2020 2380 2950 3350 |
| |
|МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 10000 1786 2666 2815 2733 |
| Прочие 10000 1786 2666 2815 2733 |
| |
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ |
|РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ 49200 8785 13116 13852 13447 |
| +127063 - +20000 +36757 +70306 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| Прочие 49200 8785 13116 13852 13447 |
| +127063 - +20000 +36757 +70306 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
| ИТОГО 34076257,4 7369477,7 8372648,3 9135728,5 9198402,9 |
| +5800484 +140000 +1942471 +985289 +2732724 |
|(в ред. распоряжения Мэра от 26.06.1998 N 639-РМ) |
L-------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к распоряжению Мэра Москвы
от 29 декабря 1997 г. N 1012-РМ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
ПО Г. МОСКВЕ НА 1998 ГОД
Настоящее Положение разработано на основании Закона города
Москвы от 3 декабря 1997 года N 49 "О бюджете г. Москвы на
1998 год" и предусматривает порядок формирования и использования
Фонда поддержки органов налоговой инспекции по г. Москве.
1. СТАТУС ФОНДА
1.1. Фонд поддержки органов налоговой инспекции по г. Москве (в
дальнейшем - Фонд) не обладает правом юридического лица и
представляет собой статью расходов бюджета г. Москвы.
1.2. Средства Фонда направляются на реализацию целей и задач,
предусмотренных настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА
2.1. Фонд создан для поддержки деятельности Государственной
налоговой инспекции по г. Москве и ее территориальных
подразделений, направленной на максимальную мобилизацию налоговых
и других обязательных платежей в бюджет города.
2.2. Основными задачами Фонда являются:
- укрепление материально - технической базы налоговых органов:
приобретение, строительство и ремонт служебных помещений, создание
систем автоматизации работы налоговых органов, их оснащение
вычислительной и множительной техникой, а также другими видами
необходимого оборудования;
- решение вопросов профессиональной подготовки работников
налоговых органов Москвы;
- создание дополнительных условий материального стимулирования
и социальной защиты работников налоговых органов.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
3.1. Средства Фонда формируются за счет:
- средств, предусмотренных в расходной части бюджета г. Москвы
на 1998 год;
- отчислений в размере 2 процентов от налоговых доходов,
дополнительно полученных сверх утвержденных бюджетных показателей,
но не более 0,4 процента от утвержденного в бюджете объема
налоговых доходов.
3.2. Годовая смета доходов Фонда составляется в объеме плановых
назначений, предусмотренных в соответствующей расходной статье
бюджета г. Москвы на 1998 год.
Указанная смета ежеквартально уточняется на суммы
дополнительных отчислений, производимых в соответствии с пунктом
3.1 настоящего Положения.
3.3. Суммы дополнительных отчислений в размере 2 процентов от
налоговых доходов, дополнительно полученных сверх утвержденных
бюджетных показателей, но не более 0,4 процента от утвержденного в
бюджете объема налоговых доходов, определяются на основании
отчетности об исполнении бюджета Москвы (нарастающим итогом с
начала года), для чего Департаментом финансов не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется расчет по
форме согласно приложению к настоящему Положению.
При определении размера указанных отчислений Департамент
финансов руководствуется показателями по доходам, контролируемым
налоговыми органами, утвержденными Законом города Москвы
"О бюджете города Москвы на 1998 год".
В случае увеличения названных показателей в установленном
порядке в течение года на сумму отчислений, произведенных за
прошедший отчетный период, одновременно увеличиваются расходы по
формированию Фонда, за исключением случаев, когда увеличение
доходов бюджета вызвано изменениями налогового законодательства.
При пересмотре бюджетных показателей по налоговым доходам в
связи с изменением налогового законодательства Департаментом
финансов производится уточненный расчет суммы дополнительных
отчислений за прошедший отчетный период. Превышение суммы
фактически произведенных отчислений против уточненного расчета
засчитывается в счет плановых ассигнований, предусмотренных по
соответствующей статье расходов бюджета.
3.4. Государственной налоговой инспекцией по г. Москве
открывается бюджетный счет для зачисления средств, выделяемых по
смете Фонда.
3.5. Департамент финансов перечисляет на счет Фонда денежные
средства в следующем порядке:
- в течение квартала сумму в пределах соответствующих плановых
назначений в общеустановленном порядке финансирования расходов,
предусмотренных в бюджете Москвы;
- по истечении квартала на основании уточненной сметы Фонда в
пределах суммы дополнительных отчислений от полученных сверх
утвержденного плана налоговых доходов.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОНДУ
4.1. Расходование средств Фонда осуществляется по смете
расходов, утверждаемой заместителем Премьера Правительства Москвы.
Смета расходов Фонда составляется в соответствии с целями,
задачами и направлениями использования средств Фонда,
утвержденными пунктами 2.2 и 4.2 настоящего Положения. При этом не
менее 50 процентов средств Фонда должно направляться на решение
вопросов материально - технического обеспечения деятельности
налоговых органов города.
4.2. Средства Фонда расходуются:
- на развитие системы автоматизации в области налогового учета
и контроля, оснащения налоговой службы сетевым и
телекоммуникационным оборудованием;
- административное строительство и приобретение зданий,
капитальный ремонт помещений, занимаемых инспекциями;
- оснащение необходимым оборудованием, вычислительной, пишущей
и множительной техникой;
- дополнительное материальное стимулирование работников
налоговых органов за выполнение и перевыполнение утвержденных
показателей по доходам бюджета г. Москвы, контролируемым
налоговыми инспекциями;
- подготовку и переподготовку кадров, повышение квалификации
работников налоговых органов Москвы;
- обеспечение социальной защиты работников налоговой службы
(медицинское обслуживание, приобретение путевок, жилья и оказание
единовременной материальной помощи);
- финансирование других производственных и социальных нужд.
4.3. Государственная налоговая инспекция по г. Москве
представляет в Департамент финансов отчетность об исполнении сметы
расходов в следующие сроки:
- месячную - 9 числа месяца, следующего за отчетным, по форме
N 1-ММ;
- квартальную - 11 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме N 2.
Приложение к Положению
о Фонде поддержки органов
налоговой инспекции
по г. Москве
РАСЧЕТ
СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО Г. МОСКВЕ ОТ СВЕРХПЛАНОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОСКВЫ
ЗА ______ КВАРТАЛ 1998 ГОДА
___________________________________________________________________
| Наименование показателей Нарастающим За _______ |
| итогом с квартал |
| начала года 1998 г. |
+-----------------------------------------------------------------|
|1. Установленный план доходов, |
| контролируемых налоговыми |
| органами (тыс. руб.) |
|2. Фактические поступления |
| доходов, контролируемые |
| налоговыми органами (тыс. руб.) |
|3. Отклонения от установленного |
| плана доходов: |
| - перевыполнение "+", |
| - невыполнение "-" (тыс. руб.) |
|4. Предельный размер отчислений от |
| сверхплановых налоговых доходов |
| стр. 1 х 0,4 процента |
| (тыс. руб.) |
|5. Сумма отчислений от |
| сверхплановых налоговых |
| доходов |
| стр. 3 ("+") х 2 процента |
| (тыс. руб.) |
|6. Сумма, подлежащая перечислению |
| на счет зачисления средств, |
| выделяемых Фонду (тыс. руб.) |
L------------------------------------------------------------------
Если стр. 5 больше стр. 4, то перечисляется сумма, указанная в
стр. 4 (тыс. руб.).
Если стр. 5 меньше или равна стр. 4, то перечисляется сумма,
указанная в стр. 5 (тыс. руб.).
|