Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 26.12.2000 N 1026 О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2000 ГОД И ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
   ¦Строительство муниципального жилья, направ-  ¦ 440,1 тыс. кв. м¦
   ¦ляемого для решения общегородских задач,     ¦                 ¦
   ¦и жилья для работников бюджетных организаций ¦                 ¦
   +---------------------------------------------+-----------------+
   ¦  Из них за счет:                            ¦                 ¦
   +---------------------------------------------+-----------------+
   ¦    - городского бюджета                     ¦  22,3 тыс. кв. м¦
   +---------------------------------------------+-----------------+
   ¦    - доходов целевого бюджетного жилищно -  ¦  40 тыс. кв. м  ¦
   ¦      инвестиционного фонда  на территории   ¦                 ¦
   ¦      Центрального административного округа  ¦                 ¦
   +---------------------------------------------+-----------------+
   ¦Строительство жилья для переселения граждан  ¦ 800,0 тыс. кв. м¦
   ¦по программе реконструкции пятиэтажного      ¦                 ¦
   ¦и ветхого жилфонда                           ¦                 ¦
   +---------------------------------------------+-----------------+
   ¦  - из них за счет целевого бюджетного       ¦  56,0 тыс. кв. м¦
   ¦    жилищно - инвестиционного фонда          ¦                 ¦
   L---------------------------------------------+------------------

      Продолжить работы  по  созданию  II  очереди  центрального ядра
   мини - метро и инженерно - транспортной инфраструктуры Московского
   делового центра "Москва - Сити".

      Транспортное и   дорожное   строительство.    В    2001    году
   предусмотреть     ввод     в     эксплуатацию    нового    участка
   Серпуховско - Тимирязевской линии метрополитена от станции  "Улица
   Академика Янгеля" до станции "Аннино".
     Продолжить работы по реконструкции  и  строительству  дорожно  -
   мостовых   сооружений   на   участках   внутригородской  кольцевой
   магистрали (3-го транспортного кольца) и городских магистралей.
     Открыть рабочее  движение  на участках 3-го транспортного кольца
   от Ленинского проспекта  до  Волгоградского  проспекта.  Ввести  в
   эксплуатацию  транспортную  развязку Волоколамского шоссе с улицей
   Свободы,  Гагаринский тоннель,  один пешеходный переход на Садовом
   кольце и три - на Звенигородском шоссе.
      Осуществить мероприятия     по      развитию      общегородской
   автоматизированной  системы управления дорожным движением (система
   "Старт").
      Продолжить строительство   автобусных   парков  в  Чертаново  и
   Зеленограде, троллейбусных  парков  в  Митино  и  Ново  -  Косино.
   Приобрести 359 автобусов,  25 троллейбусов и 7 трамвайных вагонов.
   В приоритетном порядке направлять новый подвижной состав на замену
   пассажирского транспорта,    прошедшего   амортизационные   сроки,
   осуществляющего перевозки населения Зеленограда.

      Городское хозяйство.   Осуществить  мероприятия  по  сокращению
   перекрестного субсидирования    и    дотационности    жилищно    -
   коммунального хозяйства.
      Продолжить реформу жилищно - коммунального хозяйства на основе:
   оптимизации затрат на  эксплуатацию  жилищного  фонда  города  при
   обеспечении    необходимого   стандарта   качества   обслуживания;
   регулирования на городском уровне тарифов  предприятий  жилищно  -
   коммунального   хозяйства,   являющихся   локальными  монополиями;
   расширения   конкурсного   отбора    обслуживающих    организаций,
   своевременно  и  качественно  выполняющих  работы,  оговоренные  в
   договоре   подряда;   расширения   внедрения    ресурсосберегающих
   технологий  и  приборов  учета и регулирования потребления тепла и
   воды. Разработать законопроект "Об учете потребления и расчетах за
   использование энергоресурсов населением".
      На благоустройство города направить 6,3 млрд. рублей с ростом в
   1,2 раза к 2000 году.
      Продолжить работу  по  реализации  программы  "Мой  двор,   мой
   подъезд".   Выделить  на  эти  цели  из  бюджета  города  более  1
   млрд. руб.,  в том числе половину  средств  из  целевых  бюджетных
   фондов  административных  округов  и  районов.  Провести  ремонт и
   переоборудование помещений для дежурных по подъездам на сумму 11,9
   млн. рублей.

   -----------------------------------------------------T-----------¬
   ¦Основные мероприятия программы                      ¦Задание    ¦
   ¦"Мой двор, мой подъезд"                             ¦на 2001 год¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Приведение в порядок подъездов жилых домов          ¦   33558   ¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Комплексное благоустройство дворовых территорий     ¦    7334   ¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Комплексное благоустройство объектов образования,   ¦    2033   ¦
   ¦здравоохранения                                     ¦           ¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Комплексное благоустройство территорий промышленных ¦     965   ¦
   ¦предприятий и организаций                           ¦           ¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Комплексное благоустройство объектов торговли       ¦    1011   ¦
   ¦и бытового назначения                               ¦           ¦
   +----------------------------------------------------+-----------+
   ¦Комплексное благоустройство территорий других       ¦     810   ¦
   ¦организаций и учреждений и незакрепленных территорий¦           ¦
   L----------------------------------------------------+------------

      Предусмотреть бюджетные   дотации   на   эксплуатацию    жилья,
   городского пассажирского  транспорта  и  теплообеспечение в объеме
   21,4 млрд.  руб.  Направить из бюджета города 589,1 млн.  руб.  на
   жилищные субсидии малообеспеченным москвичам. Расходы каждой семьи
   по установленному социальному стандарту  не  превысят  13%  от  их
   совокупного дохода.
      Обеспечить сохранность жилищного фонда и дворовых территорий за
   счет   эффективного   функционирования   взаимоувязанной   системы
   дежурных служб   вневедомственной   охраны,    частных    охранных
   предприятий, старших по дому.
      Осуществить меры   по    активизации    создания    товариществ
   собственников жилья, упорядочению размещения металлических тентов,
   строительству в рамках городского заказа  стоянок  для  размещения
   личного автотранспорта.
      На капитальный ремонт жилищного фонда в 2001 году  направить  5
   млрд.   рублей.  Особое  внимание  уделить  вопросам  безопасности
   проживания.  В связи с этим выполнить  работы  по  модернизации  и
   замене   2355  лифтов,  выносу  газовых  вводов  из  подвалов  867
   строений,   замене   газовых,   электрических   плит   и   газовых
   водонагревателей - 38,04 тыс. приборов.
      Обеспечить:
      - опережающую  инженерную  подготовку  в районах массовой жилой
   застройки  в  Марьинском  парке  (микрорайон  11),  Южном   Бутово
   (комплекс  "А")  для  обеспечения  ввода  в действие общей площади
   жилых домов в 2002 году;
      - строительство инженерных коммуникаций для ввода общей площади
   жилых домов  по  программе  реконструкции  пятиэтажного  жилищного
   фонда  первого  периода  индустриального  домостроения 2001 года в
   Бескудниково (микрорайон 2), Коптево (микрорайоны 18 и 19);
      - продолжение  прокладки  инженерных  сетей  для  строительства
   торгово - обслуживающего комплекса на площади Курского вокзала;
      - продолжение  реконструкции  инженерных  коммуникаций большого
   кольца (ул.  Никольская,  Богоявленский пер., ул. Ильинка, Красная
   пл.);
      - осуществить   реконструкцию   5   км   газопровода    методом
   санирования   (без  разрытия)  по  технологии  "Феникс"  в  местах
   пересечения железных дорог,  под проездами и улицами с интенсивным
   движением городского транспорта;
      - окончание     строительства     подъездной      дороги      к
   мусоросжигательному заводу в Руднево.
      Предусмотреть строительство 5 районных тепловых станций, из них
   ввести  в  действие  РТС  ГПЗ  и  "Крылатское" общей мощностью 360
   Гкал/ч. Продолжить работы  по  увеличению  пропускной  способности
   Акуловского  канала  и  перекладке  ветхих  водопроводных  сетей в
   центральной части города.
      Выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности улиц
   и  магистралей  на  45   участках,   провести   реконструкцию   80
   светофорных объектов.   Отремонтировать   10   млн.   кв.   метров
   асфальтовых покрытий.

      Оздоровление окружающей    среды.   Направить   на   реализацию
   комплекса экологических  мероприятий  из  городского  бюджета  2,4
   млрд. рублей. Установить 5 тыс. нейтрализаторов отработавших газов
   на специальном автотранспорте,  что обеспечит  сокращение  на  3,5
   тыс. тонн    выбросов    загрязняющих    веществ    в   атмосферу.
   Переоборудовать не менее 5 тыс.  единиц автотранспорта для  работы
   на    газообразном    топливе.   Организовать   строительство   25
   газозаправочных станций для автомобилей.
      Выделить из целевого бюджетного территориального экологического
   фонда 31  млн.  рублей  на приобретение и установку 8 стационарных
   постов контроля  загрязнения  атмосферного   воздуха,   3   постов
   контроля   качества   воды   и   одной   передвижной   лаборатории
   экологического  контроля.  За  счет  средств,  предназначенных  на
   инфраструктуру   при   строительстве  3-го  транспортного  кольца,
   выделить 27 млн.  рублей для приобретения  и  установки  3  постов
   контроля загрязнения атмосферного воздуха.
      На озеленение города направить 708,9 млн. руб., включая расходы
   на капитальный ремонт и содержание  зеленых  насаждений.  Провести
   рекультивацию иловых площадок на территории Марьинского парка (700
   тыс. кв. м).

   ----------------------------------------------------T------------¬
   ¦Сокращение выбросов загрязняющих веществ от стацио-¦    на 5%   ¦
   ¦нарных источников                                  ¦            ¦
   ¦Сбор, переработка и возврат в производство отходов ¦     до     ¦
   ¦строительного комплекса                            ¦1 млн. тонн ¦
   +---------------------------------------------------+------------+
   ¦Возврат  в производство железобетонных конструкций ¦не менее 90%¦
   ¦мостовых переходов в виде высококачественной стали ¦            ¦
   ¦и щебня                                            ¦            ¦
   +---------------------------------------------------+------------+
   ¦Переработка отходов, образующихся  при сносе пяти- ¦не менее 50%¦
   ¦этажных и ветхих зданий                            ¦            ¦
   L---------------------------------------------------+-------------

      За счет   введения   в   эксплуатацию   участка   малого   3-го
   транспортного кольца в 2001 г.  снизить выбросы вредных веществ от
   автотранспорта в атмосферу на 3 тыс. тонн в год.
      С целью  обеспечения  экологического  контроля  за   состоянием
   акватории р. Москвы принять в эксплуатацию природоохранное судно -
   лабораторию  "Никита  Моисеев",  оснащенное  уникальным  приборным
   комплексом "Акватория 2-М".
      Завершить работы по выпуску разбивочных чертежей  актов  границ
   территорий Природного комплекса города Москвы.
      Осуществить меры по созданию  общегородской  автоматизированной
   системы  контроля  и  управления потоками твердых бытовых отходов.
   Продолжить  строительство  мусоросжигательных  заводов  N   2   на
   Алтуфьевском шоссе и в промзоне Руднево,  полигонов ТБО "Хметьево"
   и "Икша",  2-го блока Ново - Люберецкой станции аэрации и аварийно
   - регулирующего  резервуара  Люблинской  канализационно - насосной
   станции.  Продолжить работы по строительству сооружений 4-го блока
   Рублевской    водопроводной   станции.   Осуществить   работы   по
   рекультивации полигона "Щербинка".
      Продолжить работы    по   утилизации   радиоактивных   отходов,
   направить на эти цели 450 млн.  рублей,  что на 30%  больше, чем в
   2000 году.
      Начать строительство  завода  по  механическому   обезвоживанию
   илового  осадка  на  19  площадке  Курьяновской  станции  аэрации,
   обеспечить строительство 20 снегосплавных камер на канализационных
   коллекторах и сбросных водах ТЭЦ.
      За счет  установки  дозирующих  устройств   на   снегоуборочной
   технике  и применения противогололедных реагентов,  не оказывающих
   вредного  воздействия   на   окружающую   среду,   снизить   объем
   использования технической соли при уборке города на 40 тыс. тонн.
      Подготовить проекты городских законов:  "О природном  комплексе
   г.  Москвы",  "Об  экомониторинге",  "Об  обеспечении соответствия
   намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности   природоохранным
   требованиям  на  территории  города  Москвы".  Завершить работу по
   принятию Закона  города  Москвы  "Об  особо  охраняемых  природных
   территориях в г. Москве".

      Потребительский рынок. Обеспечить поддержание страхового запаса
   продовольствия   в  городе.  Сформировать  в  необходимых  объемах
   городской  резервный  продовольственный  фонд.  Закупить:  мяса  и
   мясопродуктов -  650  тыс.  тонн,  масла  растительного - 115 тыс.
   тонн, масла  животного  - 60 тыс.  тонн,  сахара - 500 тыс.  тонн,
   цельномолочной продукции - 520 тыс.  тонн, зерна - 1200 тыс. тонн.
   Организовать  завоз  и  закладку  на зимнее хранение 90 тыс.  тонн
   картофеля и 165 тыс. тонн овощей.
      Обеспечить расширение  продажи   в   магазинах,   обслуживающих
   участников  и инвалидов ВОВ и другие социально незащищенные группы
   населения города,  товаров по сниженным ценам на основе заключения
   прямых    договоров    о   поставках   товаров   с   предприятиями
   промышленности и оптового комплекса г.  Москвы.  Для развития этой
   сети  выделить  не  менее  150  нежилых  помещений  и 10 земельных
   участков под строительство магазинов - складов в  местах  активных
   торговых потоков.
      Обеспечить организации,  учреждения   и   школьно   -   базовые
   предприятия   города,   финансируемые   из   городского   бюджета,
   картофелем  и  овощами  в  форме  товарного   кредита.   Завершить
   строительство школьного комбината питания в Солнцево.
      Осуществить поэтапное      внедрение      на       предприятиях
   потребительского рынка   и   услуг   информационно   -   расчетных
   технологий в рамках проекта "Карта москвича". В целях снижения цен
   и   увеличения   объемов  реализации  отечественной  продукции  на
   потребительском  рынке  города  обеспечить   дальнейшее   развитие
   интеграционных связей предприятий плодоовощного комплекса города с
   хозяйствами  Подмосковья  и  других  регионов  России,  продолжить
   работу   по  закупке  и  завозу  продовольственных  товаров  путем
   проведения биржевых торгов, конкурсного отбора поставщиков.

   ----------------------------------------------T---------------¬
   ¦Фонд продовольственных ресурсов (пополнение) ¦2,3 млрд. руб. ¦
   +---------------------------------------------+---------------+
   ¦Ввод предприятий торговли, общественного     ¦750 предприятий¦
   ¦питания и бытового обслуживания              ¦               ¦
   +---------------------------------------------+---------------+
   ¦Реконструкция и модернизация действующих     ¦550 предприятий¦
   ¦предприятий  торговли, общественного питания ¦               ¦
   ¦и бытового обслуживания                      ¦               ¦
   +---------------------------------------------+---------------+
   ¦Реконструкция и модернизация рынков          ¦39 рынков      ¦
   ¦В том числе завершение работ в 2001 году     ¦14 рынков      ¦
   L---------------------------------------------+----------------

      Повышение эффективности   городской   бюджетно   -   финансовой
   системы. Осуществить перестройку управления  бюджетными  ресурсами
   города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
   Федерации. Осуществлять      последовательный      переход      на
   нормативно - балансовый метод планирования расходов,  взаимоувязку
   постатейного планирования  расходов  с  программно  -  целевым  на
   основе Законов   "О   городском   государственном   заказе"  и  "О
   московских городских целевых программах".
      Осуществить меры по повышению прозрачности городского бюджета и
   целевых бюджетных фондов на  основе  более  четкого  разграничения
   расходных полномочий,  разработки финансовых балансов, детализации
   отраслевых показателей,  формирования единой системы нормативов  и
   стандартов государственных и муниципальных услуг.
      На втором  этапе  перехода  на  казначейский  метод  исполнения
   бюджета  обеспечить  открытие лицевых счетов всем распорядителям и
   получателям  бюджетных  средств  в  подразделениях   казначейства,
   продолжить   работу   по   созданию   АИС   "Управление  бюджетным
   процессом",  внедрить в 2001 году временные  программные  продукты
   для  автоматизации  операций  по  казначейскому исполнению бюджета
   г. Москвы.
      Сократить необоснованное   административное   вмешательство   в
   хозяйственную и предпринимательскую деятельность за счет  сведения
   к   минимуму   ведомственных   инструкций,  упрощения  регистрации
   предприятий и  порядка  согласования  разрешительной  и  проектной
   документации,    четкой    регламентации    лицензирования   видов
   деятельности.
      В целях  упорядочения  контрольной  работы на территории города
   содействовать  координации  контрольной   деятельности,   созданию
   единого  банка данных о результатах проверок,  проведению плановых
   проверок не чаще 1-2 раз в год.
      В условиях  фискального  перераспределения  федеральным центром
   средств городского бюджета от регулирующих  налогов  определить  в
   качестве  приоритетной  задачи  наращивание  налогового потенциала
   города,  повышение уровня собираемости  налогов,  последовательное
   сокращение  неэффективных  налоговых  льгот.  Осуществить  меры по
   реструктуризации задолженности предприятий, сокращению недоимок по
   платежам   в  бюджеты,  минимизации  других  потерь,  связанных  с
   непрохождением платежей.
      Разработать механизм  стимулирования  налогообразующих отраслей
   экономики за мобилизацию в городской бюджет дополнительных доходов
   с  целевым  направлением части дополнительно полученных средств на
   развитие производства и техническое перевооружение  предприятий  и
   организаций этих отраслей.

      Управление городской собственностью.  Развитие  имущественно  -
   земельных  отношений.  Получить  от  использования  и распоряжения
   городским имуществом   12433,4   млн.    рублей.    Оптимизировать
   использование нежилого фонда, предоставленного льготным категориям
   арендаторов,  путем его замены на помещения более низкой стоимости
   по истечении сроков действия договоров.
      В соответствии с Концепцией управления собственностью Москвы  и
   взаимодействия   с   иными  собственниками  на  территории  города
   завершить инвентаризацию  городской  собственности  для  выявления
   неэффективно   используемого   имущества   и   вовлечения   его  в
   хозяйственный оборот с целью мобилизации дополнительных доходов  в
   бюджет города.
      На основе сводных реестров городской  собственности  обеспечить
   составление ежегодных балансов использования всех видов городского
   государственного и муниципального имущества,  включая доли  города
   по  инвестиционным  контрактам,  пакеты  акций,  вклады  города  в
   хозяйственных    товариществах    и    обществах,    незавершенные
   строительством объекты,  имущество,  закрепленное за учреждениями,
   жилищный фонд.  Продолжить работы по улучшению  землеустройства  и
   землепользования,   в   том   числе  мероприятия  по  внедрению  и
   сопровождению    автоматизированной    системы    Государственного
   земельного кадастра. Завершить оформление прав на все используемые
   участки в целях  привлечения  в  городской  бюджет  дополнительных
   земельных  платежей.  Разработать  проект  закона города Москвы "О
   городской казне".
      Завершить разработку    и   внедрить   основные   экономические
   нормативы,  в т.ч. показатели деятельности и порядок использования
   чистой  прибыли  унитарных  и  муниципальных  предприятий  города.
   Продолжить  работу  по  сокращению   неэффективных   унитарных   и
   муниципальных  предприятий.  Осуществить  дополнительные  меры  по
   развитию фондового  рынка  и  организации  индикативных  котировок
   акций московских предприятий на рынке ценных бумаг.

      Обеспечить реализацию  Московского  трехстороннего   соглашения
   между  Правительством  Москвы,  Московской федерацией профсоюзов и
   Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей.
      В целях дальнейшего поэтапного развития местного самоуправления
   в г. Москве предусмотреть наделение районных Управ дополнительными
   полномочиями   за   счет   передачи   части  полномочий  с  уровня
   административных округов.  Обеспечить проведение регулярных встреч
   руководителей   всех   звеньев   исполнительной  власти  города  с
   населением и  их  отчетов  о  своей  деятельности,  результативную
   работу  городских информационных систем "Горячая линия".  Провести
   городской смотр  префектур  и  районных  Управ  по  информированию
   населения  "Информируем  из  первых  рук",  организовать городской
   конкурс "Улучшаем свое  жилище"  на  лучшую  реализацию  инициатив
   жителей   по  благоустройству  и  содержанию  подъездов,  домов  и
   придомовых территорий.  Обеспечить подготовку  городских  служб  к
   проведению  Всероссийской переписи населения в 2002 году и широкое
   информирование   населения   о   целях   переписи.   Содействовать
   вовлечению   граждан   в   общественное  самоуправление  в  рамках
   Комплексной  программы  формирования  кондоминиумов,   товариществ
   собственников жилья.

      Оказать поддержку  в   реализации   программ   и   мероприятий,
   направленных  на укрепление межнационального согласия и сохранение
   в городе общественно - политической стабильности. Для консолидации
   деятельности   национальных   объединений  столицы  активизировать
   работу Московского Дома национальностей.
      С учетом     интересов     города     обеспечить     расширение
   договорно -   правовой    базы    муниципальных,    экономических,
   инвестиционных,  культурных,  научных,  общественных, спортивных и
   других международных связей  Правительства  Москвы;  использование
   международного  опыта совершенствования муниципального управления,
   финансовой и бюджетной деятельности.
      Укреплять международный  имидж  Москвы  как надежного партнера,
   крупнейшего делового, финансового, инвестиционного, промышленного,
   научного,  общественного,  культурного, туристического и торгового
   центра России.
      Направить на  материально  - техническое и кадровое обеспечение
   правоохранительных  органов  из   городского   бюджета   около   2
   млрд. рублей.     Обеспечить     действенный     общественный    и
   государственный контроль за их деятельностью.





                                                         Приложение 2
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026



                БАЛАНС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
                    ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2001 ГОД

                                                        (млн. рублей)
   --------------------------T------------------T------------T--------¬
   ¦                         ¦БЮДЖЕТ            ¦Привлеченные¦Всего   ¦
   ¦                         +--------T---------+источники   ¦        ¦
   ¦                         ¦всего   ¦в т.ч.   ¦            ¦        ¦
   ¦                         ¦        ¦целевые  ¦            ¦        ¦
   ¦                         ¦        ¦бюджетные¦            ¦        ¦
   ¦                         ¦        ¦фонды    ¦            ¦        ¦
   +-------------------------+--------+---------+------------+--------+
   ¦Всего                    ¦185374,0¦ 39115,9 ¦ 38666,9    ¦224040,9¦
   ¦Комплекс социальной сферы¦ 49508,4¦   912,6 ¦  6819,2    ¦ 56327,6¦
   ¦Комплекс городского      ¦        ¦         ¦            ¦        ¦
   ¦хозяйства                ¦ 59219,3¦ 22310,5 ¦     -      ¦ 59219,3¦
   ¦Комплекс перспективного  ¦        ¦         ¦            ¦        ¦
   ¦развития                 ¦ 36931,5¦ 13267,5 ¦ 31847,7    ¦ 68779,2¦
   ¦Обслуживание             ¦        ¦         ¦            ¦        ¦
   ¦государственного долга   ¦ 16367,8¦   -     ¦     -      ¦ 16367,8¦
   ¦Другие расходы           ¦ 23347,0¦  2625,3 ¦     -      ¦ 23347,0¦
   L-------------------------+--------+---------+------------+---------






                                                         Приложение 3
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                    ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
                НА ЦЕЛЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ 2001 ГОДА

                                                       (млн. рублей)
   -----------------------------------------------------T----------¬
   ¦Источники поступления финансовых ресурсов           ¦2001 год  ¦
   +----------------------------------------------------+----------+
   ¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - всего                     ¦  39115,9 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный жилищно - инвестиционный фонд     ¦  13252,4 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевые бюджетные фонды развития                    ¦   5104,1 ¦
   ¦территорий округов и районов                        ¦          ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный фонд борьбы с преступностью       ¦    172,7 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный фонд пожарной безопасности        ¦     47,1 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного       ¦    304,6 ¦
   ¦движения                                            ¦          ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд     ¦  19500,0 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный территориальный                   ¦    455,0 ¦
   ¦экологический фонд                                  ¦          ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Целевой бюджетный фонд рекламы и информации         ¦    280,0 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Привлеченные источники - всего                      ¦  38666,9 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦в том числе:                                        ¦          ¦
   ¦Фонд обязательного медицинского страхования         ¦   6819,2 ¦
   ¦                                                    ¦          ¦
   ¦Собственные средства предприятий и организаций      ¦  31847,7 ¦
   ¦на инвестиции                                       ¦          ¦
   L----------------------------------------------------+-----------





                                                         Приложение 4
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

               ЗАДАНИЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
            НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ НА 2001 ГОД

                                                        (млн. рублей)
   -----------------------------T-------T------------------------------------------------¬
   ¦Структурные подразделения   ¦Всего  ¦В том числе по направлениям                     ¦
   ¦                            ¦       +-----------T----------T-------T-------T---------+
   ¦                            ¦       ¦Департамент¦ЦБФ       ¦Итого  ¦Прочие ¦Балансо- ¦
   ¦                            ¦       ¦финансов   ¦развития  ¦город  ¦       ¦держатели¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦территорий¦       ¦       ¦         ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦округов   ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦и районов ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦<*>       ¦       ¦       ¦         ¦
   +----------------------------+-------+-----------+----------+-------+-------+---------+
   ¦ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ¦ 6819,4¦   3167,9  ¦  3147,5  ¦ 6315,4¦  338,0¦   166,0 ¦
   ¦г. Москвы                   ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦   в том числе:             ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦Средства от продажи         ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦имущества                   ¦ 1180,0¦    443,5  ¦   663,5  ¦ 1107,0¦   73,0¦    -    ¦
   ¦Арендная плата за нежилые   ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦помещения                   ¦ 5300,0¦   2385,0  ¦  2484,0  ¦ 4869,0¦  265,0¦   166,0 ¦
   ¦Дивиденды                   ¦  250,0¦    250,0  ¦     -    ¦  250,0¦   -   ¦    -    ¦
   ¦Отчисления части чистой     ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦прибыли ГУП                 ¦   89,4¦     89,4  ¦     -    ¦   89,4¦   -   ¦    -    ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ          ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ   ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОДАЖЕ      ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦г. Москвы                   ¦  829,0¦    359,2  ¦   406,0  ¦  765,2¦   63,8¦    -    ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦   в том числе:             ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦Средства от продажи         ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦имущества                   ¦  689,О¦    286,0  ¦   356,0  ¦  642,0¦   47,0¦    -    ¦
   ¦Объекты незавершенного      ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦строительства               ¦  110,0¦     50,0  ¦    50,0  ¦  100,0¦   10,0¦    -    ¦
   ¦Прочие                      ¦   30,О¦     23,2  ¦     -    ¦   23,2¦    6,8¦    -    ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦МОСКОМЗЕМ                   ¦ 4785,О¦   2828,0  ¦   792,0  ¦ 3620,0¦ 1165,0¦    -    ¦
   ¦   в том числе:             ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦Средства земельного налога  ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦и арендной платы            ¦ 3885,О¦   2720,0  ¦     -    ¦ 2720,0¦ 1165,0¦    -    ¦
   ¦Средства от продажи прав    ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦аренды земли                ¦  900,О¦    108,0  ¦   792,0  ¦  900,0¦   -   ¦    -    ¦
   ¦                            ¦       ¦           ¦          ¦       ¦       ¦         ¦
   ¦ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСУ          ¦12433,4¦   6355,1  ¦  4345,5  ¦10700,6¦ 1566,8¦   166,0 ¦
   L----------------------------+-------+-----------+----------+-------+-------+----------

      -------------------------------
      <*> В  том  числе  на  финансирование целевых программ 500 млн.
   руб.





                                                         Приложение 5
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

              ЗАДАНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ
                ПРАВ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ В 2001 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ
                        АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

                                                 (млн. рублей)
        -------------------T-----------T----------------------¬
        ¦Административные  ¦Задания    ¦В том числе           ¦
        ¦округа            ¦на 2001 год+-----------T----------+
        ¦                  ¦           ¦Департамент¦ЦБФ       ¦
        ¦                  ¦           ¦финансов   ¦развития  ¦
        ¦                  ¦           ¦           ¦территорий¦
        ¦                  ¦           ¦           ¦округов   ¦
        ¦                  ¦           ¦           ¦и районов ¦
        +------------------+-----------+-----------+----------+
        ¦Центральный       ¦ 279,0     ¦   33,5    ¦  245,5   ¦
        ¦Северный          ¦  48,2     ¦    5,8    ¦   42,4   ¦
        ¦Северо - Восточный¦  49,5     ¦    5,9    ¦   43,6   ¦
        ¦Восточный         ¦  41,8     ¦    5,0    ¦   36,8   ¦
        ¦Юго - Восточный   ¦  74,1     ¦    8,9    ¦   65,2   ¦
        ¦Южный             ¦ 128,4     ¦   15,4    ¦  113,0   ¦
        ¦Юго - Западный    ¦  81,2     ¦    9,7    ¦   71,5   ¦
        ¦Западный          ¦ 112,3     ¦   13,5    ¦   98,8   ¦
        ¦Северо - Западный ¦  80,0     ¦    9,6    ¦   70,4   ¦
        ¦Зеленоградский    ¦   5,5     ¦    0,7    ¦    4,8   ¦
        +------------------+-----------+-----------+----------+
        ¦Итого:            ¦ 900, 0    ¦  108,0    ¦  792,0   ¦
        L------------------+-----------+-----------+-----------





                                                       Приложение 5.1
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                    ЗАДАНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ
            ОТ АРЕДНЫ ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В 2001 ГОДУ
                   В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

                                                  (млн. рублей)
        ---------------------T-----------T---------------------¬
        ¦Административные    ¦Задание    ¦В том числе          ¦
        ¦округа              ¦на 2001 год¦Департамент финансов ¦
        +--------------------+-----------+---------------------+
        ¦Центральный         ¦  1384,2   ¦      968,2          ¦
        ¦Северный            ¦   299,7   ¦      209,8          ¦
        ¦Северо - Восточный  ¦   325,6   ¦      230,0          ¦
        ¦Восточный           ¦   260,8   ¦      182,7          ¦
        ¦Юго - Восточный     ¦   414,7   ¦      289,7          ¦
        ¦Южный               ¦   430,9   ¦      301,0          ¦
        ¦Юго - Западный      ¦   158,0   ¦      110,7          ¦
        ¦Западный            ¦   451,7   ¦      316,3          ¦
        ¦Северо - Западный   ¦   137,5   ¦       96,3          ¦
        ¦Зеленоградский      ¦    21,9   ¦       15,3          ¦
        +--------------------+-----------+---------------------+
        ¦Всего               ¦  3885,0   ¦     2720,0          ¦
        +--------------------+-----------+---------------------+
        ¦в т.ч. прочие       ¦           ¦                     ¦
        ¦федеральный бюджет  ¦  1165,0   ¦                     ¦
        L--------------------+-----------+----------------------






                                                         Приложение 6
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                    ЗАДАНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ
                ОТ ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 2001 ГОДУ
                   В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

                                                     (млн. рублей)
     -------------------T-----------T-----------------------------¬
     ¦Административные  ¦Задание    ¦В том числе                  ¦
     ¦округа            ¦на 2001 год+-----------T----------T------+
     ¦                  ¦           ¦Департамент¦ЦБФ       ¦Прочие¦
     ¦                  ¦           ¦финансов   ¦развития  ¦      ¦
     ¦                  ¦           ¦           ¦территорий¦      ¦
     ¦                  ¦           ¦           ¦округов   ¦      ¦
     ¦                  ¦           ¦           ¦и районов ¦      ¦
     +------------------+-----------+-----------+----------+------+
     ¦Центральный       ¦   740,2   ¦  288,4    ¦  403,5   ¦  48,3¦
     ¦Северный          ¦   152,2   ¦   59,7    ¦   82,6   ¦   9,9¦
     ¦Северо - Восточный¦   147,2   ¦   57,4    ¦   80,5   ¦   9,3¦
     ¦Восточный         ¦   168,3   ¦   66,1    ¦   92,8   ¦   9,4¦
     ¦Юго - Восточный   ¦   115,8   ¦   44,9    ¦   62,2   ¦   8,7¦
     ¦Южный             ¦   157,6   ¦   61,7    ¦   86,7   ¦   9,2¦
     ¦Юго - Западный    ¦   141,7   ¦   55,6    ¦   77,5   ¦   8,6¦
     ¦Западный          ¦   120,3   ¦   46,7    ¦   65,3   ¦   8,3¦
     ¦Северо - Западный ¦   110,4   ¦   42,8    ¦   60,2   ¦   7,4¦
     ¦Зеленоградский    ¦    15,3   ¦    6,2    ¦    8,2   ¦   0,9¦
     +------------------+-----------+-----------+----------+------+
     ¦Итого             ¦  1869,0   ¦  729,5    ¦ 1019,5   ¦ 120,0¦
     L------------------+-----------+-----------+----------+-------





                                                       Приложение 6.1
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                    ЗАДАНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ
                ОТ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 2001 ГОДУ
                   В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

                                                        (млн. рублей)
   -------------------T-----------T---------------------------------------¬
   ¦Административные  ¦Задание    ¦В том числе                            ¦
   ¦округа            ¦на 2001 год+-----------T----------T---------T------+
   ¦                  ¦           ¦Департамент¦ЦБФ       ¦Балансо- ¦Прочие¦
   ¦                  ¦           ¦финансов   ¦развития  ¦держатели¦      ¦
   ¦                  ¦           ¦           ¦территорий¦         ¦      ¦
   ¦                  ¦           ¦           ¦округов   ¦         ¦      ¦
   ¦                  ¦           ¦           ¦и районов ¦         ¦      ¦
   +------------------+-----------+-----------+----------+---------+------+
   ¦Центральный       ¦  2150,0   ¦   967,5   ¦  991,0   ¦  84,0   ¦107,5 ¦
   ¦Северный          ¦   470,0   ¦   211,5   ¦  221,4   ¦  13,6   ¦ 23,5 ¦
   ¦Северо - Восточный¦   410,0   ¦   184,5   ¦  188,4   ¦  16,6   ¦ 20,5 ¦
   ¦Восточный         ¦   465,0   ¦   209,2   ¦  216,9   ¦  15,6   ¦ 23,3 ¦
   ¦Юго - Восточный   ¦   340,0   ¦   153,0   ¦  162,2   ¦   7,8   ¦ 17,0 ¦
   ¦Южный             ¦   490,0   ¦   220,5   ¦  239,1   ¦   5,9   ¦ 24,5 ¦
   ¦Юго - Западный    ¦   340,0   ¦   153,0   ¦  162,2   ¦   7,8   ¦ 17,0 ¦
   ¦Западный          ¦   325,0   ¦   146,2   ¦  154,7   ¦   7,8   ¦ 16,3 ¦
   ¦Северо - Западный ¦   241,0   ¦   108,4   ¦  116,6   ¦   3,9   ¦ 12,1 ¦
   ¦Зеленоградский    ¦    69,0   ¦    31,2   ¦   31,5   ¦   3,0   ¦  3,3 ¦
   +------------------+-----------+-----------+----------+---------+------+
   ¦Итого             ¦  5300,0   ¦  2385,0   ¦ 2484,0   ¦ 166,0   ¦265,0 ¦
   L------------------+-----------+-----------+----------+---------+-------





                                                         Приложение 7
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                          ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
                 ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                    ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
                    УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ

        -----------------------T------------T--------T--------¬
        ¦Показатели            ¦Един. изм.  ¦2000 г. ¦2001 г. ¦
        +----------------------+------------+--------+--------+
        ¦Количество предприятий¦единиц      ¦ 1598   ¦  1242  ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦Объем промышленной    ¦млн. руб.   ¦65920,2 ¦ 74188,6¦
        ¦продукции             ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦(работ, услуг)        ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦В % к предыдущему году¦%           ¦  132,2 ¦   112,5¦
        ¦в фактических ценах   ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦Розничный товарооборот¦млн. руб.   ¦ 9442,0 ¦ 10955,0¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦В % к предыдущему году¦%           ¦  122,1 ¦   116,0¦
        ¦в фактических ценах   ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦Объем платных услуг   ¦млн. руб.   ¦13228,5 ¦ 16055,2¦
        ¦населению             ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦В % к предыдущему году¦%           ¦  113,5 ¦   121,4¦
        ¦в фактических ценах   ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦Численность работников¦тыс. чел.   ¦  220,85¦   211,7¦
        ¦                      ¦            ¦        ¦        ¦
        ¦В % к предыдущему году¦%           ¦  107,6 ¦    95,9¦
        L----------------------+------------+--------+---------





                                                         Приложение 8
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 26 декабря 2000 г. N 1026

                ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
                         МОЩНОСТЕЙ В 2001 ГОДУ

   --------------------------T----------T---------T-------------------------------------------------¬
   ¦                         ¦Единица   ¦Всего    ¦В том числе в разрезе источников финансирования  ¦
   ¦                         ¦измерения ¦         +---------T---------T----------T---------T--------+
   ¦                         ¦          ¦         ¦Городской¦Целевой  ¦Целевые   ¦Другие   ¦Внебюд- ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦бюджет   ¦бюджетный¦бюджетные ¦целевые  ¦жетные  ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦жилищно -¦фонды     ¦бюджетные¦средства¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦инвести- ¦развития  ¦фонды    ¦        ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦ционный  ¦территорий¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦фонд     ¦округов   ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦и районов ¦         ¦        ¦
   +-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+
   ¦ЖИЛЫЕ КОРПУСА            ¦тыс. кв. м¦ 3500,0  ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦в том числе:             ¦          ¦ <*>     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦Муниципальное жилье,     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦включая бюджетные орга-  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦низации                  ¦тыс. кв. м¦  440,1  ¦  22,3   ¦  40,0   ¦    -     ¦     -   ¦  377,8 ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦Программа реконструкции  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦пятиэтажного жилищного   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦фонда первого периода    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦индустриального          ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦домостроения под цели    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦переселения              ¦тыс. кв. м¦  800,0  ¦   -     ¦  56,0   ¦    -     ¦     -   ¦  744,0 ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ       ¦зданий    ¦   13    ¦  10     ¦   3     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦УЧРЕЖДЕНИЯ               ¦------    ¦ -----   ¦-----    ¦ ----    ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦мест      ¦ 2150    ¦1660     ¦ 490     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ШКОЛЫ                    ¦зданий    ¦   17    ¦   14    ¦   2     ¦    -     ¦     -   ¦    1   ¦
   ¦                         ¦------    ¦------   ¦ ----    ¦-----    ¦          ¦         ¦  ---   ¦
   ¦                         ¦мест      ¦13180    ¦10530    ¦1990     ¦    -     ¦     -   ¦  660   ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦БЛОКИ НАЧАЛЬНЫХ          ¦зданий    ¦    3    ¦   3     ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦КЛАССОВ                  ¦------    ¦  ----   ¦ ----    ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦мест      ¦  840    ¦ 840     ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ПОЛИКЛИНИКИ              ¦зданий    ¦    5    ¦   5     ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦--------- ¦ -----   ¦-----    ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦посещений ¦ 2400    ¦ 2400    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦в смену   ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ТЕАТР "ШКОЛА ДРАМАТИЧЕС- ¦зданий    ¦    1    ¦    1    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦КОГО ИСКУССТВА"          ¦------    ¦  ----   ¦  ----   ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦мест      ¦  400    ¦  400    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС          ¦зданий    ¦    1    ¦    1    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦ДЕТСКОГО ДОМА N 15       ¦------    ¦  ----   ¦  ----   ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦                         ¦мест      ¦  100    ¦  100    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ГОРНОЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ       ¦единиц    ¦    1    ¦    1    ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦ОБЕСПЕЧЕНИЯ              ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦в том числе:             ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦дороги                   ¦тыс. кв. м¦  437,60 ¦  267,60 ¦   -     ¦    -     ¦   170,00¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦водостоки                ¦км        ¦   33,01 ¦   24,27 ¦   -     ¦    -     ¦     8,74¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦коллекторы для подземных ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦коммуникаций             ¦км        ¦    2,24 ¦    2,24 ¦   -     ¦    -     ¦     -   ¦   -    ¦
   ¦                         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦
   ¦пешеходные переходы      ¦единиц    ¦    6    ¦    2    ¦   -     ¦    -     ¦     4   ¦   -    ¦

Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Разное